需要的第3列有一個調減金額,這個就是。
增值稅進項稅額大于銷項稅額不需要繳納增值稅,附表四有享受加計抵減,這個月填上后沒帶到主表,在期末余額那里有這個加計抵減數(shù)字,是不是不用管它了,之前都是填上后直接在主表里抵減了
本月認證1000 另進項稅轉出300(有100需要轉出加計抵減額,另200以前未享受加計抵減,不需要轉出加計抵減) 附表四加計抵減 本期發(fā)生額是多少,本期調減額是多少(加計按10 %計算)
申報稅時,有一個增值稅附加稅費申報表附列資料四,里面加計抵減有余額,想問下當我開票銷項稅額大于留抵進項稅額時,我的這個加計可抵減余額可以用嗎
老師,附表四這個加計抵減的進項稅額如果這個月要抵扣,在增值稅及附加稅費申報表里需填嗎
二、先進制造業(yè)企業(yè)按照當期可抵扣進項稅額的5%計提當期加計抵減額。按照現(xiàn)行規(guī)定不得從銷項稅額中抵扣的進項稅額,不得計提加計抵減額;已計提加計抵減額的進項稅額,按規(guī)定作進項稅額轉出的,應在進項稅額轉出當期,相應調減加計抵減額。我公司屬于高新技術企業(yè),這個月繳增值稅應該怎樣抵減?
稅務局對電子發(fā)票格式要求
有沒有什么好的方法能區(qū)分借方和貸方啊
老師我們是廣告公司,如下圖廣告發(fā)布.節(jié)目制作要交文化建設費嗎
老師我們是廣告公司,如下圖開的銷售發(fā)票要交文化建設費嗎
匯算清繳時工資薪金包括工資還有其他的嗎?
老師,假設含稅100元開9%專票,現(xiàn)在只開3%專票,那么稅差要扣多少呢,附加稅12%
這什么意思啊,都是商業(yè)匯票,付款期限最長不得超過 6 個月,后邊又說了個提示付款期限,遠期商業(yè)匯票的提示付款期限,自匯票到期日期 10 日,既付商業(yè)匯票的提示付款期限,自出票日起 1 個月
賬面庫存商品數(shù)量為零,但是結存金額為負數(shù)
老師,銀行貸款報表怎么編制
匯算清繳時候營業(yè)外收入需要填表嗎?還有營業(yè)外支出,是不是就填主表
進項稅轉出566.04,那附表四第三列是不是填566.04*0.05的金額
對的是的,是這么做的。