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申報稅時,有一個增值稅附加稅費申報表附列資料四,里面加計抵減有余額,想問下當我開票銷項稅額大于留抵進項稅額時,我的這個加計可抵減余額可以用嗎

申報稅時,有一個增值稅附加稅費申報表附列資料四,里面加計抵減有余額,想問下當我開票銷項稅額大于留抵進項稅額時,我的這個加計可抵減余額可以用嗎
2022-07-12 18:14
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-07-12 18:20

你好,可以的,填寫實際抵扣金額就可以。

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快賬用戶7678 追問 2022-07-12 18:21

我是填完銷項就可以自動抵扣嗎

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齊紅老師 解答 2022-07-12 18:21

是啊 主表19欄里面體現的。

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快賬用戶7678 追問 2022-07-12 18:29

加計抵減得金額在主表得哪行提現呢

加計抵減得金額在主表得哪行提現呢
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齊紅老師 解答 2022-07-12 18:35

在第19行里面體現的。

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快賬用戶7678 追問 2022-07-12 18:36

我問的是我上個圖片的六萬元的加計抵減在哪里體現

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齊紅老師 解答 2022-07-12 18:41

你好,你需要抵扣嗎?你需要抵扣,填寫了實際抵扣金額才能在第19欄里面體現,如果沒有填寫實際抵扣金額不在主表里面的,留抵不了的。

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你好,可以的,填寫實際抵扣金額就可以。
2022-07-12
借應交稅費增值稅加計扣除貸營業外收入 需要抵扣借應交稅費未交增值稅貸應交稅費增值稅加計扣除。
2022-01-11
?你好; 你是現代服務加計扣除要享受是嗎 ; 那你要主表體現數據的??
2022-10-20
你好 是的,留抵退稅不影響加計抵減金額的計算。以后有收入,可以繼續抵扣增值稅銷項稅。
2022-05-20
下月申報增值稅的時候附表四抵減表需要填。用于以后抵扣。
2021-04-23
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