你好,請客戶的酒水專票不可以抵扣的。只有用于銷售的酒水才能抵扣
老師好,請問我們公司是工貿公司,經營范圍: 其他金屬加工機械制造;建材批發;軟木制品及其他木制品制造;木制容器制造;其他未列明制造業(不含須經許可審批的項目);鋸材加工;木片加工;單板加工;其他木材加工;其他未列明批發業(不含需經許可審批的經營項目);其他未列明零售業(不含需經許可審批的項目);木質裝飾材料零售;經營各類商品和技術的進出口(不另附進出口商品目錄),但國家限定公司經營或禁止進出口的商品及技術除外。 我們可以開手提板的專票嗎?手提板是密度板材質?,人造板。我們要自己做,那是不是必須要有密度板的進項?
我們是食品配送公司,經營范圍如下圖 ,稅盤只開普票不開專票。老板還有家個體戶,應稅所得率是0.05,經營范圍:肉、禽、蛋、奶及水產品開發。每個月個體戶都會代開專票給酒店,繳的增值稅及附加稅8千左右 可不可以小梁食品開專票可以抵進項 個體戶就不用繳這么多稅了
老師 我們是一般納稅人,有以下經營范圍可以開小米,花生的免稅的專票嗎?一般項目:食用農產品初加工;初級農產品收購;園藝產品種植;農作物種子經營(僅限不再分裝的包裝種子);農產品的生產、銷售、加工,食用農產品零售;食用農產品批發;供應鏈管理服務;農業生產資料的購買、使用;;農副產品銷售;農副食品加工專用設備銷售;肥料銷售;農、林、牧、副、漁業專業機械的銷售(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)許可項目:糧食收購;食品經營(銷售預包裝食品);餐飲服務;食品互聯網銷售(銷售
老師,您好!我公司營業執照經營范圍有食品銷售(僅銷售預包裝食品)這一項,我們銷售了一批袋裝白糖,合同也到工商備案了!可以就直接開具13個點的增值稅專用發票了嗎?不用去找專管員了吧!
老師您好。我們公司經營各種啤酒。但是經營范圍里沒有銷售日用品、電子產品、辦公用品、文具用品、體育用品、玻璃制品、針紡織品、化妝品、衛生用品、五金交電、玩具、計算機、軟件及輔助設備、家用電器、服裝鞋帽、工藝美術品、新鮮水果、新鮮蔬菜、未經加工的干果、堅果、食用農產品;技術開發;技術咨詢;技術轉讓;技術推廣;技術服務;食品經營(僅銷售預包裝食品)。(市場主體依法自主選擇經營項目,開展經營活動;依法須經批準的項目,經相關部門批準后依批準的內容開展經營活動;不得從事國家和本市產業政策禁止和限制類項目的經營活動。)
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求