一號全部填寫。所有的。
職工薪酬支出及納稅調整明細表的工資薪金如果計提發放一致,這個金額怎么填寫,是填寫應付職工薪酬的借方發生額,還是管理費用工資發生額
老師我想問一下、在填寫職工薪酬納稅調整明細表時候、工資薪金支出是填寫應付職工薪酬借方數據還是管理費用下面的工資數據
老師好,就是建筑勞務方面的公司,計提工資時,借:管理費用 工程施工 貸:應付職工薪酬。想問一下,填105010職工薪酬支出及納稅調整明細表時,工資薪金支出只填管理費用那部分還是全部填寫。
A105050職工薪酬支出及納稅調整明細表 工資薪金支出 應付職工薪酬貸方金額小于 管理費用工資的金額 要填寫哪一個金額呢
想咨詢一下,月子中心。月嫂護理師工資都是做勞務成本的,管理人員銷售人員都是做管理費用-職工薪酬/銷售費用-職工薪酬。全部都是計提到應付職工薪酬里面。請問稅務年報的時候職工薪酬支出及納稅調整明細表的工資薪金支出,是不是看應付職工薪酬的貸款金額。不需要去看管理費用/銷售費用/底下的職工薪酬
請問企業臨時找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報個稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協議,沒有租金只報銷油費嗎?
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
是不是不管你計入的是管理費用還是工程施工,只要申報了個稅的都要把總數填到這個105010工資薪金支出里面。
是的,對的,是這么做的。
是105050,這個表格不是10的
是的,打錯數了。那我之前填的不對,以前也填期間費用管理費用---職工薪酬這項,我就對應的把105050表的工資薪金和管理費用下的工資一致,那填的還不對呢,沒有填工程施工這一部分的工資。相應的填的數也比申報的個稅里的數少
你好,可以更正申報的。
21年22年的年報,不用更正也沒事吧。
當時還填期間費用那些明細
你好,就怕你手局職工薪酬明細表和自然人電子事務局比對。
現在都年報23年的了也沒比對呀,應該沒事吧,更正兩年的話多難看。
那你就別管了,稅務局要求調整的時候再說吧。
嗯嗯,謝謝老師
不用客氣,工作愉快
老師,22年底有個多繳的稅款,申請退稅了2000元,23年2月才退到戶上,那現在工商年報23年的納稅總額就填23年內實際繳納的稅款總額,不用把這個22年退還的數減去吧
你好 需要減去這個稅款