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老師,我這樣做分錄對嗎,我看好像不太對,未分配利潤科目不對,但是我覺得我思路沒錯

老師,我這樣做分錄對嗎,我看好像不太對,未分配利潤科目不對,但是我覺得我思路沒錯
2024-05-10 19:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2024-05-10 19:01

稍等我看一下你做的

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快賬用戶2995 追問 2024-05-10 19:03

我知道什么原因了,其他綜合收益的結轉金額我錯了,應該是200。我明白了老師

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齊紅老師 解答 2024-05-10 19:09

不對的 由2%變為7%,能夠施加重大影響 其他權益工具投資要視同處置后再購買長投 借:長投-投資成本2200 其他權益工具投資-公允價值變動150 貸:其他權益工具投資-成本2000 盈余公積35 利潤分配-未分配利潤315

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齊紅老師 解答 2024-05-10 19:10

借長期股權投資-投資成本5500 貸:銀行存款5500

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齊紅老師 解答 2024-05-10 19:11

借:盈余公積15 利潤分配-未分配利潤135 貸:其他綜合收益150

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快賬用戶2995 追問 2024-05-10 19:16

題里面沒說盈余公積計提比例,就不用考慮盈余公積

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快賬用戶2995 追問 2024-05-10 19:18

如果我前面分錄不變,結轉尾巴分錄改為借其他綜合收益200,貸利潤分配-未分配利潤200就對了

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快賬用戶2995 追問 2024-05-10 19:23

不用回復了,老師,我明白這道題,謝謝

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齊紅老師 解答 2024-05-10 19:48

好的好的,知道怎么回事就行

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稍等我看一下你做的
2024-05-10
您好,本年利潤借方有余額,那是有虧損,結轉是 借:利潤分配_未分配利潤 157255.91 貸:本年利潤 157255.91
2023-05-09
資產負債表中的未分配利潤=上期期末未分配利潤+本期凈利潤 這個公式才是對的
2021-03-11
甲:長期股權投資600 無形資產200%2B6=206 銀行存款104 ?貸:主營業務收入300 固定資產清理350 資產處置損益150 應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(300%2B500)*13%=104 銀行存款6 借:主營業務成本200 貸:庫存商品200 乙: 借:庫存商品300 固定資產500 應交稅費——應交增值稅(進項稅額)(300%2B500)*13%=104 ??? 貸:長期股權投資500 投資收益100 無形資產100資產處置損益100 銀行存款104 滿意的話麻煩評價一下,謝謝!
2022-06-25
哈哈,還有這樣奇葩的操作
2022-03-16
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