您好,本年利潤借方有余額,那是有虧損,結轉是 借:利潤分配_未分配利潤 157255.91 貸:本年利潤 157255.91
老師,我們企業今年虧損了,本年利潤余額在借方,再還有以往兩年的利潤分配-未分配利潤貸方有余額,現在年底 了,我做賬要結轉本年利潤沖未分配利潤余額是嗎?是不是做筆這樣的分錄就可以了?
12月本年利潤科目期末借方余額3141.51,這樣年末結轉本年利潤是不是做分錄 借利潤分配-未分配利潤3141.51,貸本年利潤3141.51?可為什么這樣做完分錄月末結賬還是提示本年利潤科目有余額?
關于未分配利潤轉入本年利潤的問題:我的前一個會計在去年年末把未分配利潤的借方余額轉到了本年利潤的借方去了(本年利潤期末余額在貸方,未分配利潤這個科目她好幾年都沒用過),她說這兩個科目是通用的,我覺得不太對想更正,所以我在今年又做了一筆借方未分配利潤,借方負數本年利潤,相當于轉回來了,而且把上年的本年利潤貸方轉到了未分配利潤的貸方,請問我這么操作是正確的嗎
老師,我上個月有未分配利潤貸方余額-1093.75,本月結轉費用后,利潤分配余額貸方-68448.27,本月做借本年利潤,貸利潤分配,未分配利潤,金額是怎么算? 借:利潤分配-未分配利潤 68448.27,貸本年利潤 68448.27 老師是這樣寫嗎 ?還是反一反
老師 幫我看看這張憑證。我的做法是 結轉利潤,本年利潤借方有余額 結轉至利潤分配-未分配利潤科目中 應該做分錄是 借:利潤分配_未分配利潤 貸:本年利潤 這樣本年利潤科目余額才是0 我一開始這樣做分錄系統提示我不對 我反過來跟答案的一樣還是提示不對 不知道咋回事了 這樣就沒法結賬
老師收到中國人民健康保險股份有限公司的醫療保險會計
老師收到人保醫療保險會計分錄
收到城鄉大病醫療賠款會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
老師新成立的小規模納稅人簡易確認式通用報表帶出的工會經費申報繳納了本月怎么做會計分錄
怎么聯系到大同財會院校的招生辦
老師,公司購買汽車開具的發票上的公司和后來支付車貸的公司名稱不是同一個,怎么做賬
企業注銷后,資產負債表上未分配負數,剩余一點資金為投資款虧損后的所有者權益一直未分配掉,不牽扯稅務問題了,可以暫時不處理嗎?
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業,用于出口退稅的購進發票金額要交買賣合同印花稅嗎
一開始我就是這樣做 但是答案是相反的 然后提示我回答錯誤 這張憑證沒法做
您好,不會吧,本年利潤借方有余額,就是要貸方結轉才平啊,現在您怎么做分錄系統能保存啊
怎么做都保存不了 都說是不正確
老師實操里的現金流量表不能填制嗎?
您好啊,課程的事兒我們真不知道呢,那個實操也不免費給我們用的,我們的作用就是陪朋友們一起做題。親愛的,這個我不知道就好隨便回答您,請您原諒哈