您好,這個是包含營業(yè)外的,這個是有的
請問匯算清繳的a107041高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表的 收入總額是營業(yè)收入還要加上營業(yè)外收入嗎
請問匯算時高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠情況及明細表(A107041)中,二、本年企業(yè)總收入(8-9)包含高企入庫獎勵資金、穩(wěn)崗補助、增值稅加計抵減的金額嗎?是填在收入總額還是不征稅收入中?
老師企業(yè)年報里的高新技術(shù)企業(yè)明細表A107041表的本年企業(yè)總收入應該怎么填,其中收入總額應該是銷售收入吧,不征稅收入是不是可以填營業(yè)外收入的數(shù)據(jù)
所得稅匯算清繳表高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠明細表中第7行 本年企業(yè)總收入包括營業(yè)外收入嗎?
個人獨資企業(yè)匯算清繳收入總額是增值稅表上的收入數(shù)據(jù)嗎?包括營業(yè)外收入嗎
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉(zhuǎn)賬給個人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機發(fā)票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業(yè)務招待費需要調(diào)增10000,補交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業(yè)所得稅加:特定業(yè)務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統(tǒng)自動生成的?如果是系統(tǒng)自動生成的,請問這個數(shù)據(jù)的依據(jù)是什么?