充值的費用不能一次進費用,需要消費時憑消費小票做費用
行政單位員工去黨校學習的培訓費和差旅費能直接轉賬給個人嗎?
行政單位支付給員工個人的差旅費能直接轉賬給個人嗎??
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
那我這次入賬入在哪里合適
計入預付賬款-酒店充值款
然后后面憑消費清單入費用是吧?
是的,就是那個意思的
因為有贈送的金額消費清單上的金額肯定大于我充值的金額那這部分怎么處理合適
超過的金額計入營業外收入
啊為什計入營業外收入啊
借方是費用,貸方是收入沖減了,你在擔心啥呢?
您的意思是說根據消費最后消費清單上超出的充值金額那部分做借:費用待:營業外收入是吧
是的,就是那個意思
好的謝謝老師
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