同學你好 需要交稅的 乙方算購進固定資產又賣給丙方
老師 我們公司有一筆業務 乙方買甲方的貨 貨款已付 甲方欠乙方的發票 目前是丙方用了乙方的貨 丙方和乙方是老板自己的公司 丙方和甲方也有往來 現在老板想讓甲方寫個三方把票直接開給丙方 這樣可以嗎
房開老師 你好請問我們甲方房開公司還欠乙方建筑公司工程款,乙方建筑公司欠丙方個人工程款,那么現在意思是我們甲方房子賣給丙方 從而抵銷欠乙方的工程款,乙方抵銷欠丙方的工程款,寫個三方協議不通過銀行現金流水走賬可以嗎?
老師你好,甲公司欠乙公司工程款100萬,乙公司欠丙個人工程款100萬,甲以房抵債還款,簽訂甲乙丙三方以房抵債協議書,甲方以房抵款給乙方,乙方以房抵款給丙方,甲直接與丙方簽訂商品房買賣合同,房子直接過戶給丙方,乙方開具100萬工程款發票給甲方,丙方開具100萬工程款發票給乙方,資金流以“以房抵款協議書”作為付款收款資金流,這樣做有什么稅務風險嗎?有哪位老師經歷過嗎?
老師中午好! 我們公司欠乙方商貿公司貨款70萬,乙方又欠丙方貨款70萬,經協商三方達成協議。我們直接用奔馳車給丙方抵70萬貨款,現在問題是我們是給乙方開發票還是給丙方開發票呢? 謝謝老師!
乙公司收到甲公司抵款毛坯房屋5套,5套價格是300萬元(60元一套),乙公司開發票給了甲公司,由于房產不方便過戶給乙公司,以免影響銷售,甲乙雙方有抵房協議,乙公司將其中一套毛坯房出售給了丙,丙實際付房款55萬元,乙公司是虧損出售給了個人丙,虧損的房款乙方承擔。丙購房合同手續由甲方辦理,這樣的分錄如何寫?謝謝老師
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 ??? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
需要交哪些稅
剛打錯了,是相關賬務處理!
同學你好 乙方 借固定資產 借進項 貸應收賬款 借銀行 貸固定資產清理 貸銷項
借固定資產清理 貸固定資產
乙方必須做購進固定資產,在清理銷售給丙方是嗎
這就是協議
發票是直接開給丙方的
發票和房產證是直接辦給丙方的,沒有過乙方
老師有在看嗎
在的 稍等我看下哦
麻煩老師給了
那就甲方做委托付款 借銀行 貸應收賬款 這是乙方的分錄
能具體點嗎
乙方委托甲方付款是嗎
不是 是甲方委托丙方付款給乙方哦 這樣 乙方的分錄是 借銀行 貸應收賬款
簽的這個三方抵債協議該怎么解釋
這樣就能規避稅收問題嗎
甲方委托丙方付款給乙方
拜托拜托
簽委托付款協議哦 盡量簽這個哦 三方抵債協議的話稅局不一定認可