你就填a105050表,納稅調(diào)整明細(xì)表就出來數(shù)據(jù)了
老師,你好,在填企業(yè)所得稅匯算的時(shí)候,A105050職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表,13欄合計(jì)數(shù)等于A104000期間費(fèi)用明細(xì)表第一欄職工薪酬合計(jì)數(shù),就對(duì)了是吧
老師你好,我現(xiàn)在報(bào)統(tǒng)計(jì)報(bào),我統(tǒng)計(jì)報(bào)的財(cái)務(wù)狀況的表,這個(gè)應(yīng)付職工薪酬,我是根據(jù)我的報(bào)表填還是,按所得稅匯算清繳職工薪酬支出及納稅調(diào)整名字表填?
老師,你好企業(yè)所得稅匯算中A105050這個(gè)職工薪酬支出及納稅調(diào)整表,這個(gè)工資薪金支出應(yīng)該怎么填
匯算清繳的時(shí)間,職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表,工資薪金支出和期間費(fèi)用里面的管理費(fèi)用職工薪酬,數(shù)字填寫應(yīng)該注意什么?
老師你好,現(xiàn)在我申報(bào)企業(yè)所得稅匯算清繳A105050表職工薪酬及納稅調(diào)整表應(yīng)付職工薪金填什么數(shù)據(jù)喃,A14000表期間費(fèi)用職工薪酬又是怎么理解或怎么填寫
關(guān)于匯算清繳,有家公司去年全年未發(fā)工資,但是都正常報(bào)稅了,匯算清繳時(shí)員工也都申報(bào)了現(xiàn)在稅務(wù)局通知要去稅務(wù)大廳去更正申報(bào),這個(gè)要怎樣辦理?沒操作過,流程是什么樣的,要帶哪些材料?坐標(biāo)上海
我們公司經(jīng)營(yíng)的是牙科設(shè)備類的,公司買東西,商家開的專票,進(jìn)項(xiàng)票明細(xì)是綠植,這種我們公司可以拿來抵扣嗎?
老師,我企業(yè)注冊(cè)資本認(rèn)繳500萬,A股東自然人占51%,認(rèn)繳255萬,已實(shí)繳168萬;B股東法人股占49%,認(rèn)繳245元,已實(shí)繳50萬。現(xiàn)在要把兩個(gè)股東的認(rèn)繳部分減資減掉,注冊(cè)資本只保留實(shí)繳部分218萬,這樣A股東就變成占股77%,B股東23%。資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)是23萬。這樣減資可以嗎,有風(fēng)險(xiǎn)嗎,需要交什么稅嗎?
老師 我預(yù)繳增值稅稅自己先提交了 不能扣款 又去稅局重新預(yù)繳的 我提交那個(gè)怎么刪掉呢?
老師,長(zhǎng)期股權(quán)投資減值準(zhǔn)備在所得稅匯算清繳時(shí)填在哪個(gè)表里的哪一項(xiàng)?
老師,水電費(fèi)已付款,未來票,能暫估嗎
老師,交接時(shí),把各科目余額打印出來就可以了吧
保險(xiǎn)單上面的車船稅怎么算的?
老師你好,有負(fù)面清單的和直系親屬有關(guān)系嗎?
公司走稅務(wù)注銷流程,對(duì)我們得存貨和固定資產(chǎn)出售有異議,要求我們提供所有的賬冊(cè)和相關(guān)明細(xì)表,以及成本明細(xì),我們?nèi)绾螒?yīng)付稅務(wù)局的要求
期間費(fèi)用里邊的就是你計(jì)入管理費(fèi)用,銷售費(fèi)用的職工薪酬金額
期間費(fèi)用就是實(shí)際發(fā)放金額?105050表就填計(jì)提金額是這樣理解嗎
不是的,你看那個(gè)表都有賬載金額,實(shí)發(fā),稅收金額的,按這個(gè)分別填
那我是不是應(yīng)該直接在銷售費(fèi)用管理費(fèi)用里面去查看這些數(shù)據(jù)呢
是的,直接查一下就可以了