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老師,請問本月申報增值稅時,勾選認證的進項>銷項,會計分錄怎么做?下個月申報的時候這部分差額在申報表中會自動填入還是要自己手動填。

2024-05-07 09:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-07 09:34

你好,月末進項大于銷項,不需要交納增值稅,“應交稅費——應交增值稅”科目有借方余額,無需賬務處理。 申報表會自動留抵

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你好,月末進項大于銷項,不需要交納增值稅,“應交稅費——應交增值稅”科目有借方余額,無需賬務處理。 申報表會自動留抵
2024-05-07
你好,留抵稅額結轉到以后月份抵扣,也是系統自動生成的,不需要手動填寫
2020-12-06
同學,你好 嗯嗯,是的
2023-12-12
好對的是的是這么做。
2022-01-14
申報表填寫 生產企業:需手動填入增值稅申報表附表二第18欄;外貿企業不用填。 進項轉出 生產、外貿企業都要做進項稅額轉出。 生產企業:按公式算出不得免征和抵扣稅額做轉出,從當期進項稅額減除。 外貿企業:征退稅率差對應的進項稅額不參與抵扣,直接轉入主營業務成本。
2024-12-21
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