你好,同學(xué),直接按照售價(jià)不含稅金額填寫
老師,銷售自己的固定資產(chǎn),車,增值稅申報(bào)表怎么填
老師,我企業(yè)在今年銷售固定資產(chǎn)小汽車,申報(bào)增值稅了,這樣增值稅報(bào)表收入大于所得稅報(bào)表主營業(yè)務(wù)收入和利潤表收入,年終匯算時(shí)怎么填報(bào)表,銷售的固定資產(chǎn)填年報(bào)的那里
老師你好,我公司的固定資產(chǎn)有一輛汽車,出售時(shí)汽車的分錄怎么寫
老師,請(qǐng)問公司報(bào)廢銷售固定資產(chǎn) 未開票收入 增值稅申報(bào)表怎么填寫?
老師,公司出售了固定資產(chǎn)汽車一輛,開了一張二手車銷售統(tǒng)一發(fā)燒23000元,請(qǐng)問填寫增值稅申報(bào)表的時(shí)候需要寫上這23000嗎?寫在哪一項(xiàng)呢?
什么情況需要應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi). 過渡一下
老師請(qǐng)問一下,現(xiàn)在開具貨物的電票,是不是沒有銷售清單了,直接在電票上顯示一長串
樸老師,公司要做核算成本了,之前沒有核算成本,請(qǐng)問給其他部門發(fā)公司成本制度還是核算核算成本制度?
商業(yè)匯票可以背書給出票人嗎 回頭背書有費(fèi)用嗎
我想問企業(yè)所得稅匯算中: 我填的A103000表中民間非營利組織收入為1994706.66元, 回到主表A100000中營業(yè)收入為1994205元,我看了一下,差額為其他收入金額501.66元。是主表公式問題?
老師問你下,個(gè)體工商戶,需要給對(duì)方開票,需不需要開個(gè)對(duì)公賬戶,現(xiàn)在我們用的是法人名下的賬戶
郭老師,記賬公司怎么申領(lǐng)信用碼
老師,請(qǐng)問一下一個(gè)公司沒業(yè)務(wù),平時(shí)就是工資計(jì)提了沒發(fā)放,匯算清繳的時(shí)候計(jì)提的工資要調(diào)增的話,虧損8.89,這個(gè)應(yīng)該沒啥問題吧?
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)工商年報(bào)是按照企業(yè)申報(bào)嗎?
請(qǐng)問員工集體旅游的團(tuán)費(fèi)需要交個(gè)稅嗎
填在第幾行第幾列 ?
需要填兩個(gè)表 1.增值稅納稅申報(bào)表(適用于增值稅一般納稅人):如果是按4%減半征收,先將固定資產(chǎn)不含稅銷售額填入第5欄“按簡易征收辦法征稅貨物銷售額”,算出的稅額填在第21欄“簡易征收辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額”,再將不含稅銷售額計(jì)算的2%的稅額填入第23欄“應(yīng)納稅額減征額”。 2.增值稅納稅申報(bào)表附表一《本期銷售情況明細(xì)表》:在第8欄“開具普通發(fā)票”中反映該發(fā)票的份數(shù)、銷售額和應(yīng)納稅額。