借:以前年度損益調整(紅字),貸:應付賬款(紅字)
老師好!請問19年有張憑證多入了要沖掉 現在做: 1、借:財務費用(紅字),貸:銀行存款(紅字) 2、借:以前年度權益調整,貸:財務費用(紅字)。 還是直接做 借:以前年度損益調整、貸:銀行存款(紅字)
沖紅去年收入發票 借:應收賬款(紅字) 貸:以前年度損益調整(紅字) 銷項稅額(紅字) 還需要做一筆 借:未分配利潤 貸:以前年度損益調整嗎???
老師,我要沖回2022年一筆管理費用,是不是借以前年度損益調整貸銀行存款紅字
老師,22年有筆費用重復了,現在發現,我沖紅是借管理費用(紅字),貸應付賬款(紅字),還是借:以前年度損益調整(紅字),貸:應付賬款(紅字)
你好,6月暫估費用,借:管理費用貸:其他應付款-法人名字,7月,有人工報工資,可以這樣紅沖,在做一筆分錄嗎,借:管理費用-紅字貸:其他應付款-紅字。正確:借:管理費用,貸:庫存現金
生產企業 如果3月有出口收入,已經開具出口發票,申報了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報,等到時候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報呢 ②還是說申報了當期的增值稅,就一定要申報免抵退稅 ③如果是那種超期申報的(超次年4月),是否可以跟正常申報的,一起申報退稅
發現一張取得的切割機發票不是我公司的購買的,怎么處理
公司轉讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報
匯算清繳時,假如2024年的業務招待費需要調增10000,補交稅10000*5%=500,小規模公司,小企業會計準則。能不能在4月份做賬務處理,借:所得稅費用 500 貸:應交稅費-應交企業所得稅 500,需要改資產負債表的年初數嗎
老師,公司簽訂進項銷項合同有啥作用呢?
老師,有增資協議模板嗎?
這個付款期限和提示付款期限,還有提示承兌期限這 3 個都是什么意思
企業所得稅加:特定業務計算的應納稅所得額這一項的金額是自己填報的,還是系統自動生成的?如果是系統自動生成的,請問這個數據的依據是什么?
會計計提的應發工資包含遲到早退的扣款嗎
稅務局對電子發票格式要求
然后,借:利潤分配-未分配利潤(紅字),貸:以前年度損益調整(紅字),對嗎?
是的,就是那樣做的哈