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如果一般納稅人這個月申報了上個月的增值稅,這個月做分錄:應交稅費未交增值稅 貸銀行存款 那是不是上個月也要做一筆分錄,如果要做的話上個月的分錄怎么做?

2024-04-29 11:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-29 11:46

上個月你確認收入的時候, 借銀行或應收, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費-應交增值稅-銷項, 結轉到未交增值稅, 借應交稅費-轉出未交增值稅, 貸應交稅費-未交增值稅

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快賬用戶7942 追問 2024-04-29 11:52

如果上個月沒有確認收入呢?

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快賬用戶7942 追問 2024-04-29 11:58

我想問一下,比如說確認收入時的稅費是1031.96,為什么系統(tǒng)自動結轉的稅費金額是2205.73,是不是說明我上上個月的關于稅費的賬沒做好

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齊紅老師 解答 2024-04-29 13:14

這個需要息看明細科目找原因

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上個月你確認收入的時候, 借銀行或應收, 貸主營業(yè)務收入, 應交稅費-應交增值稅-銷項, 結轉到未交增值稅, 借應交稅費-轉出未交增值稅, 貸應交稅費-未交增值稅
2024-04-29
借應交稅費應交增值稅轉出未交增值稅 貸應交稅費未交增值稅
2024-04-29
你好!是的。留底不需要單獨做分錄。 下個月繳納的時候,借應交稅費—未交增值稅 貸銀行存款。
2020-09-22
您好,分錄沒問題的,上月沒有計提附加稅的話,這個月計提
2020-12-05
你好: 說計提也可以。 通常我們所說的計提是 借:所得稅費用 貸:應交稅費-應交所得稅 計提工資 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 計提折舊 借:管理費用 貸:累計折舊等等 這種形式。 增值稅是將增值稅銷項與增值稅進項的差額, 結轉到應交稅費未交增值稅 都是應交稅費科目內的。(說結轉更貼切些,也習慣把這個叫計提,知道是什么意思就可以了)
2021-02-01
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