契稅是計入到固定資產的原值。印花稅計入稅金及附加。
我們公司是建筑公司,在杭州,有客戶欠我們工程款,于是用房子抵債,房子已經過戶在公司名下, 法人12.10號的時候去稅務局用自己的銀行卡刷卡繳納了契稅78350.62和印花稅1305.8,房子還沒有確定用途,暫時沒有勾選認證。這筆12.10號繳納的稅金的稅收電子繳款書的納稅人名稱是我們公司的名字,請問這筆12月繳稅的分錄怎么做,貸方是法人往來,借方是什么呢?是營業稅金及附加還是應交稅費?
老師你好,我想問一下我企業租房,一年租金5600元,交房產稅、土地使用稅、個人所得稅和印花稅都是由房東來承擔的,現在稅務局要讓我們企業也交印花稅,我租別人的房子稅務局房租發票和稅票都開出來了,怎么還要讓我企業再交印花稅說的雙方都要交,去辦理的時候稅務大廳也沒說,確實要交這個稅嗎老師我們單位承租方
老師,請問現在印花稅和受讓房屋的契稅都不需要計提了是嗎?然后我們無償受讓三處房產,這個月需先繳納了印花稅和契稅后才能取得過戶后房產證。我們和轉讓方的協議是22年12月簽訂。那我契稅和印花稅是記到固定資產入賬嗎?是這個月計入固定資產嗎
老師,您好!我們是一般納稅人,我們公司在2022年年底買了一間新廠房,在2023年5月拿到了買房的進項發票,因為我們現在還幾乎沒有什么收入,所以這個買廠房的發票一直沒有勾選。而在2023年11月我們補交了契稅和印花稅,請問一下這個契稅和印花稅該如何入賬
老師,請問一下我們公司21年購的房子一直都沒有去辦理房產證,所以就一直沒有繳納契稅和印花稅,現在由于我們要用這個房子抵賬了,涉及到過戶,所以現在才去辦理房產證并繳納了契稅和印花稅,那這個契稅和印花稅我該怎么處理呢?
但是,這個是21年就入賬了,現在怎么記入啊?
可以增加固定資產原值,借固定資產貸銀行存款等。
補交的契稅就這樣做就可以了。