關鍵是轉入了當年的損益科目沒?結轉了就得調整
建筑業每年企業所得稅匯算清繳時,工程施工成本中的餐費、招待費要按限額計算扣除嗎?還是直接計入項目成本核算的不需要計算調增?
請問老師:工程項目上發生的招待費,計入工程施工-間接費用-招待費用,這個招待費用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時候,是否需要納稅調增。
老師,請問建筑行業項目上發生的招待費,入了間接費用,匯算清繳時需要把這個納稅調增嗎?
老師,建筑公司,項目上的費用入工程施工,比如招待費做的是工程施工--現場費用,后期結轉成本就主營業成本貸工程施工,那我這個招待費在次年匯算清繳的時候要調出來按照發生額的百分之六十收入的千分之五不
老師好,項目上的招待費計工程施工-間接費用-業務招待費,月底結轉到主營業務成本,這個招待費在匯算清繳是按60%算嗎,需要調增嗎
所得稅匯算清繳研發費用優惠表中48行怎么算
老師,您好!“項目物業租賃年收入”是43000元,都應該繳納什么稅?繳納的稅率是多少?
老師 已經離職的員工聯系不上 怎么做2024年的匯算清繳啊??
23年費用發票計入24年所得稅匯算需要調增嘛
企業從地下提取鹵水,曬制出原鹽直接賣,要交什么資源稅,怎么計算稅額
老師,銷售費用帳上是10萬,如果有3萬是沒有票的,是不是直接填表104000表的銷售費用7萬,還是填10萬,然后在納稅調整A105000表再填?
老師您好,個體戶35萬元利潤一年需要交多少稅?
微信有許多支出帳單咋不顯示
增值稅收入和企業所得稅收入相等嗎?視同銷售收入也交企業所得稅嗎?
稅務提醒有一張去年的專票異常,前期已抵扣需要在本期做進項稅轉出,怎么賬務處理
結轉損益了都得調增嗎
是的,就是那個意思