你好!“請問建筑行業項目上發生的招待費,入了間接費用,匯算清繳時需要把這個納稅調增嗎?”要納稅調增
問一下建安行業發生的與建筑有關人員的招待費記入了工程施工成本里,那年度匯算清繳時需要調整這個十,招待費嗎
請問老師:工程項目上發生的招待費,計入工程施工-間接費用-招待費用,這個招待費用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時候,是否需要納稅調增。
老師,請問建筑行業項目上發生的招待費,入了間接費用,匯算清繳時需要把這個納稅調增嗎?
老師好,項目上的招待費計工程施工-間接費用-業務招待費,月底結轉到主營業務成本,這個招待費在匯算清繳是按60%算嗎,需要調增嗎
老師好,建筑企業一般納稅人,所得稅匯算清繳時,進工程施工—間接費用—業務招待費要調增嗎
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
境內企業五星紅旗船舶,從事國際運輸服務,航次是國內裝貨到國外卸貨,或者國外裝貨到國內卸貨,船員工資和船員管理費以美金支付給境外香港的勞務公司(船員都為中國籍)需要幫他們公司代扣代繳嗎?需要代扣代繳哪些稅,船員的個稅需要代扣代繳嗎 現在支付,2月 3月勞務費 2月 3月 船員都在船上,船在寧波靠港,4月在寧波裝貨船舶才開出去馬來西亞,這種勞務費是否需要代扣代繳
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
這個不是入到工程施工-合同成本-間接費用中去了么?為什么還要納稅調增呀?
你好!這個實際是你們項目的業務招待費,業務招待費是按照實際發生額的60%和銷售收入的千分之五取小的數字,這個跟你計入什么會計科目沒有關系
因為這個科目最后都要結轉到主營業務成本中去呀
你好!那入股你們公司的業務招待費不計入主營業務成本中,放在管理費用、銷售費用中,也是要納稅調增