您好,沒有文件寫到具體的時(shí)間,我們?cè)?月期間申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)填扣除就寫4行“減除項(xiàng)目本期發(fā)生額”
老師,請(qǐng)問下,我們發(fā)票都是代開的,增值稅是當(dāng)月預(yù)繳了的,那孕收入時(shí),借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 當(dāng)月繳納增值稅時(shí), 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(已交稅金) 貸:銀行存款嗎 ,他們之前都是一筆都是做到未交增值稅上的 你覺得應(yīng)該怎樣做么? 還有像開發(fā)票沒有稅率的,沒有超過30萬,在申報(bào)的時(shí)候不含稅收入就是發(fā)票上的收入還是要扣除增值稅得收入。 一個(gè)季度沒到30萬,既有稅率發(fā)票,又沒有稅率發(fā)票,這個(gè)又該怎樣來申報(bào)?
老師,我公司是廣告公司,之前核定稅種的時(shí)候沒有文化事業(yè),上個(gè)月專管員找我們,又從新加上的,那我本月的文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)怎么填寫呢?12月份開了銷售額23萬的設(shè)計(jì)費(fèi)增值稅專票,那么文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)應(yīng)征收入這塊兒寫0還是寫23萬呢?
老師我想問一下,我家4季度開普票影視制作費(fèi)2萬,未開票收入29萬也屬于影視制作費(fèi),一共收入31萬,然后我們家有一個(gè)文化事業(yè)建設(shè)稅需要申報(bào),這個(gè)建設(shè)稅開了廣告服務(wù)的發(fā)票要交稅,我沒開廣告服務(wù)是不是就不交稅,那我填寫申報(bào)表的時(shí)候這31萬填到免征收入嗎,還是免征收入那里填0整張表都填0呀
老師,請(qǐng)問一下,文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),我這個(gè)月收到廣告費(fèi)發(fā)票30萬,但是我沒有開出去廣告費(fèi)發(fā)票,那30萬這個(gè)我這個(gè)月要填進(jìn)去文化事業(yè)建設(shè)費(fèi)申報(bào)表嗎?還是等我有廣告銷售額的當(dāng)月再錄入收到的成本票?
請(qǐng)問下老師,我4月收到30萬廣告費(fèi)成本票,但是我這個(gè)月沒有開發(fā)票,要6月才開對(duì)應(yīng)廣告收入發(fā)票50萬,那我申報(bào)文化事業(yè)建設(shè)費(fèi),填寫扣除清單時(shí),30萬清單我該什么時(shí)候填,有時(shí)間限制嗎?
老師,婚慶公司支付給化妝師和攝影師的工資,是做到工資表嗎?還是怎么辦?難不成讓他們?nèi)ゴ_發(fā)票嗎?還是可以從個(gè)體戶給他們發(fā)工資
老師,同一個(gè)公司可以注冊(cè)一個(gè)個(gè)體,一個(gè)公司嗎
老師,我們是跨境電商,是B2C模式,我們現(xiàn)在是貨代報(bào)關(guān),我們沒辦法取到報(bào)關(guān)單,退不了稅,這個(gè)有什么解決的辦法嗎?
今年的工資能做到5月的匯算清繳嗎
老師,意思是如果老板不想交稅收的現(xiàn)金也不做收入,然后成本也就選擇性的做,就不要從公戶支出是吧,,感覺好費(fèi)勁啊,老板巴不得收入都不做,成本都列支
請(qǐng)教公司的所有稅點(diǎn)加起來,老板讓計(jì)算一下,增值9個(gè)點(diǎn),附加0.09*0.12=0.0108,印花稅萬三的一半,所得目前是5個(gè)點(diǎn),小微企業(yè)優(yōu)惠后的稅率,一共就是這些吧,0.09+0.0108+0.00015=0.10095
試驗(yàn)補(bǔ)貼算不算個(gè)稅?
老師,個(gè)體工商戶和小規(guī)模納稅人辦完?duì)I業(yè)執(zhí)照可以不做稅務(wù)登記嗎?會(huì)有什么影響?
老師,沒做核算成本,請(qǐng)問半成品怎么估單價(jià)呢?今天全盤會(huì)計(jì)問我是估百分之40或50嗎?我聽不太懂。還有成品。
老師,軍隊(duì)審價(jià)項(xiàng)目,供應(yīng)商報(bào)價(jià)超過合同價(jià)的,能審減到合同價(jià)嗎?