同學(xué)你好 這個(gè)可以 你們協(xié)商好
老師好,我剛接了個(gè)一般納稅人賣廚房電器的,主要是在在商場(chǎng)賣的的,我公司從廠家進(jìn)貨,拿到商場(chǎng)賣,商場(chǎng)賣出了一臺(tái),我們就給商場(chǎng)開了一臺(tái)的發(fā)票,這月的進(jìn)貨專發(fā)票都是樣品,各一臺(tái)的,問題:1-我家是一般納稅人,是否有收入了,就得按稅負(fù)交增值稅?稅負(fù)多少阿?剛開業(yè)就賣了一臺(tái) ,不賺錢,可否不交增值稅,我是否把進(jìn)項(xiàng)發(fā)票都認(rèn)證了,因?yàn)檎J(rèn)證后,進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不用交增值稅, 2-我家9月開出的發(fā)票,我在十月那期結(jié)束前可以認(rèn)證發(fā)票8月的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,但屬于是九月屬期的認(rèn)證 發(fā)票吧?3-有收入了開出發(fā)票了,那分錄怎么做正確?因?yàn)槭亲屔虉?chǎng)賣,商場(chǎng)還收百分之五的回扣,,發(fā)票我看是開給商場(chǎng)的,并且商場(chǎng)還預(yù)付了20萬, -4-老師你幫我看下下面的老板發(fā)給我的賣出這套電器的明細(xì),老板說商場(chǎng)搞活動(dòng)本來我家賣的價(jià)錢一共是4780元,商場(chǎng)說給顧客200優(yōu)惠券,實(shí)際我家收到顧客的錢是4580元,再給商場(chǎng)百分之五的回扣,商場(chǎng)還要我們?cè)俳o商場(chǎng)200元,說是他們搞得活動(dòng),老板說為何,要給商場(chǎng)200元,老師這是怎嗎回事,以后再有同樣活動(dòng),我們?cè)撛趺炊▋r(jià)格合適? 5_老師根據(jù)我發(fā)的圖片,和4-上面說的,分錄怎么做啊!十分感謝
老師們,我在一家家族企業(yè)工作,2020年7月入職的,這家公司是2005年成立的,屬于工程檢測(cè)服務(wù)行業(yè),我這半年時(shí)間里已經(jīng)把這公司內(nèi)部存在的問題都提出來并寫出了財(cái)務(wù)管理制度,但問題是這個(gè)公司現(xiàn)在租的是個(gè)人住宅樓,所以財(cái)務(wù)部與結(jié)算部合在一個(gè)房間也是為了對(duì)賬方便,可財(cái)務(wù)總監(jiān)是老板的親侄子,卻是一個(gè)非會(huì)計(jì)專業(yè)的人,而且他不止監(jiān)管財(cái)務(wù)部結(jié)算部,還有其他科室,他是按照自己的那套方式主要負(fù)責(zé)與掛靠我公司的那30幾個(gè)人的結(jié)算,這么多年公司已經(jīng)換了3任會(huì)計(jì)了,問題就是出在這所謂的財(cái)務(wù)總監(jiān)上了,他的做法讓各方面的賬很亂,內(nèi)部人員預(yù)支出去的錢無人及時(shí)要票,累計(jì)現(xiàn)在近600多萬的預(yù)支款,好多都聯(lián)系不上,既要不來錢也要不了發(fā)票,于是他就找外掛人員或者自己內(nèi)部比較信任又沒有買社保和交個(gè)稅的人大量地去稅務(wù)局代開發(fā)票,公司承擔(dān)稅金,讓后把錢轉(zhuǎn)給這些人再讓他們轉(zhuǎn)到出納那邊就是所謂的內(nèi)賬
老師,我們總公司在東莞,然后蘇州成立了一家分公司,分公司為非獨(dú)立核算的,目前沒有開票收入,目前一直做零報(bào)稅收入,我想如果一直零報(bào)稅的話,是否會(huì)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn),因?yàn)榉止舅痪哂歇?dú)立運(yùn)營的能力,他主要的工作是協(xié)助有一些售后的工作再處理,然后所有的回款銷售開票都是由總公司開出去的,目前工資的話也是在總公司支付,分公司有買社保、公積金,我想問一下,如果后續(xù)的話,非獨(dú)立核算的分公司開票給總公司開服務(wù)費(fèi)發(fā)票六個(gè)點(diǎn),然后這樣是否合理?分公司繳企業(yè)所得稅的稅率是否可以按照小型微利企業(yè)來繳稅?因?yàn)槲覀兛偣镜脑捠歉咝驴萍计髽I(yè),他是否也能夠享受到總公司的政策呢?
老師,我想問您幾個(gè)問題,就是,我們公司是一個(gè)體育服務(wù)公司,然后,前幾天在外地做了一個(gè)比賽活動(dòng),然后,就是涉及到了一些住宿費(fèi)和餐費(fèi),對(duì)方是把錢打給了,把所有的款就住宿費(fèi)和餐費(fèi)全部打給了我們,然后我們只是幫他們代付一下就。店,但酒店那邊兒給我開了一個(gè)住宿費(fèi)和餐費(fèi)的發(fā)票,這個(gè)正常來說我們是,就是這個(gè)我們是算是我們的實(shí)際發(fā)生,就是我覺得我個(gè)人覺得是成本,所以我不知道能不能計(jì)入到成本里邊,住宿費(fèi)和餐費(fèi),或者這樣?我該怎么入賬?
老師,您好!我們新店現(xiàn)在還沒有成立,但是要做一場(chǎng)活動(dòng)。整套營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)都沒有的。現(xiàn)在讓老店代做這場(chǎng)活動(dòng),發(fā)票、合同、付款,都是和老店走的。然后最后新店的廠家收到老店這套手續(xù)后,把錢以車款返利的形式給到新店。有補(bǔ)充協(xié)議:寫的是因?yàn)樾碌晡闯闪ⅲ系甏龌顒?dòng)。這樣合適嗎?老店要收回花費(fèi)的錢,是不是給新店開個(gè)服務(wù)費(fèi)或者市場(chǎng)推廣活動(dòng)的發(fā)票,就可以了!
我們是4s店客戶打款給我們店但開票是我們店上我們牌出口后期會(huì)以二手車形式開票給客戶這個(gè)賬務(wù)處理怎么做
充值餐費(fèi)抵現(xiàn)在的在建工程怎么做賬
老師:下午好!我想問一下我們公司車輛租賃費(fèi)是按季度支付的,我可以一次性記入當(dāng)期費(fèi)用嗎?
小規(guī)模成本暫估怎么寫分錄,比如銷售額1.1萬含說,按毛利率20%確認(rèn)成本,金額分錄應(yīng)該是多少
老師你好,電子稅務(wù)局登錄,用法人的登錄,怎么密碼一直錯(cuò)誤啊,啥情況老師
請(qǐng)問補(bǔ)繳印花稅的計(jì)稅依據(jù)怎么填?比如我24年7-9月屬期的申報(bào)的計(jì)稅依據(jù)是97萬,已繳納印花稅146,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)還有98萬沒交印花稅,更正計(jì)稅依據(jù)時(shí)填的數(shù)是97+98,還是就填98呢?
公司的營業(yè)執(zhí)照正副本丟失了,需要在哪個(gè)平臺(tái)如何操作?
除了在數(shù)電票開票界面項(xiàng)目名稱搜索外,還在哪里可以準(zhǔn)確查該商品是屬于發(fā)票的哪一項(xiàng)目大類呢
公司處置固定資產(chǎn) 開具發(fā)票繳納稅金,匯算清繳時(shí)需要匯算調(diào)整嗎
公司改了店名,稅務(wù)局沒有更新,現(xiàn)在清稅證明名稱還是老公司名稱,注銷工商執(zhí)照不影響吧?
老師,這個(gè)在稅務(wù)上合理合規(guī)合法嗎?
同學(xué)你好 1.合同與協(xié)議:確保老店與新店廠家之間的合同或協(xié)議明確、詳細(xì)地規(guī)定了活動(dòng)的內(nèi)容、費(fèi)用、返利方式等,以避免未來可能的糾紛。關(guān)于新店未成立而由老店代做活動(dòng)的補(bǔ)充協(xié)議也應(yīng)明確、具體,并盡量得到新店廠家、老店及新店未來可能的負(fù)責(zé)人的共同認(rèn)可。 2.發(fā)票與付款:老店為活動(dòng)提供的服務(wù)或產(chǎn)品應(yīng)開具正規(guī)的發(fā)票,發(fā)票內(nèi)容應(yīng)與實(shí)際提供的服務(wù)或產(chǎn)品相符。付款應(yīng)嚴(yán)格按照合同或協(xié)議的約定進(jìn)行,避免任何形式的非法資金轉(zhuǎn)移。 3.資金流轉(zhuǎn):車款返利作為資金流轉(zhuǎn)的方式需要確保合法合規(guī),避免涉及洗錢或其他違法行為。新店在收到返利后,應(yīng)確保這筆資金用于合法的經(jīng)營活動(dòng)。 4.稅務(wù)問題: 老店在開具發(fā)票時(shí),應(yīng)確保稅務(wù)處理正確,避免未來可能的稅務(wù)糾紛。 1.新店在收到返利后,也應(yīng)對(duì)這部分資金進(jìn)行正確的稅務(wù)處理。 2.新店成立后的處理:新店成立后,應(yīng)盡快辦理營業(yè)執(zhí)照和稅務(wù)登記,確保合法經(jīng)營。對(duì)于之前老店代做的活動(dòng)及資金流轉(zhuǎn),新店應(yīng)與新店廠家、老店進(jìn)行清算,確保賬目清晰。
謝謝老師
滿意請(qǐng)給五星好評(píng),謝謝