您好,固定資產(chǎn)正常折舊 A105080表 2-7行按實(shí)際的數(shù)據(jù)填列 23年攤銷了租入辦公室裝修費(fèi) A105080表 33行按實(shí)際的數(shù)據(jù)填列 23年享受了一次性扣除政策 第一年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值) 同時第10欄500萬以下設(shè)備器具一次性扣除 一樣填寫 第二年:A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 8列都是原值,5列填0
老師,我公司在2020年1月購入一輛20萬的車,正確的話應(yīng)記入固定資產(chǎn)并且累計(jì)折舊。但之前的財(cái)務(wù)錯誤的理解了一次性稅前扣除的政策,直接記了一筆20萬的營業(yè)費(fèi)用,且記在了2019年12月,沒有入固定資產(chǎn),這樣的話資產(chǎn)負(fù)債表里頭固定資產(chǎn)那一欄就錯了,并且之后買的三輛車也都是這樣記賬的。老師,您看我需要怎么調(diào)賬才合適啊,是不是調(diào)賬還不能影響利潤表這些啊。然后第二個問題,固定資產(chǎn)一次性稅前扣除的政策具體怎么理解啊,車折舊的話最低年限是4年,比如一輛車100萬,我選擇4年累計(jì)折舊,一年就是25萬。那么一次性稅錢扣除是說買了車的第一年可以一次性扣除當(dāng)年的25萬,還是扣除100萬呢?謝謝老師,期待您的回復(fù)!
您好,老師,2020年我們公司有固定資產(chǎn),我分4年計(jì)提折舊,我填寫2020年度第一季度企業(yè)所得稅固定資產(chǎn)加速折舊扣除優(yōu)惠明細(xì)表里500萬元以下設(shè)備器具一次性扣除這一欄,我第二季度和第三季度都延續(xù)了上季度的數(shù)據(jù),那2021年度這個表是重新置零還是延續(xù)今年年末的數(shù)據(jù)?我其實(shí)是填錯了這個表,我想在填年度所得稅表時調(diào)整一下,我就是怕下個年度這個表還得延續(xù)今年的數(shù)據(jù),請老師解答疑惑,怎么辦!謝謝
老師 你好!請教下這道題。我公司買了一臺電腦,價(jià)值5500元。我想把固定資產(chǎn)一次性扣除。在填寫這張表格的時候,本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值填5500, 賬載折舊攤銷金額458.33元; 按照稅收一般規(guī)定計(jì)算的折舊攤銷金額5500元。 享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額5500元嗎?我有點(diǎn)蒙 納稅調(diào)減金額是填多少?不知道怎么算 享受加速政策優(yōu)惠金額又怎么算? 老師拜托告知下我這個會計(jì)小白謝謝!
老師,22年購入轎車29萬,已經(jīng)在22年稅前一次性扣除,22年累計(jì)計(jì)提折扣7萬,固定資產(chǎn)賬面價(jià)值剩余22萬,那23年現(xiàn)在遞交季度報(bào)表,資產(chǎn)加速折舊明細(xì)表的怎么填寫呢? 問題:資產(chǎn)加速折舊攤銷優(yōu)惠明細(xì)表的怎么填寫呢? 1、本年享受的資產(chǎn)原值還是填寫29萬還是填22萬?2、本年累計(jì)帳載金額怎么填?是去年的累計(jì)折舊費(fèi)7萬加上今年的累計(jì)折舊3.5萬金額嗎?還是只填寫今年計(jì)提折扣的3.5萬? 3、享受加速政策計(jì)算的折舊攤銷金額是29萬,還是22萬?
企業(yè)所得稅資產(chǎn)加速折舊、攤銷(扣除)優(yōu)惠明細(xì)表 這個表怎么填? 7月份新購置的。 小汽車買價(jià)加上車購稅=334201.42(這個是填到“本年享受優(yōu)惠的資產(chǎn)原值”這一項(xiàng)嗎? 8月份計(jì)提了折舊6614元 9月份計(jì)提了折舊6614元 按照平均年限法,有預(yù)計(jì)凈殘值16710.07元 麻煩老師看一下這個表是這樣子填寫嗎?
老師,一月份的報(bào)稅我已經(jīng)申報(bào)了,為什么進(jìn)度條才顯示25%,是哪里沒有完成嗎?
老師好,咨詢下:對方戶名是***網(wǎng)商銀行,摘要:企業(yè)實(shí)名認(rèn)證專用,金額請勿泄露。收到金額:0.78 這是什么費(fèi)用?有了解的嗎?
老師,房屋產(chǎn)權(quán)方可以無償捐贈給非公開基金會房屋使用權(quán)用于基金會辦公么?基金會開具慈善事業(yè)捐贈票據(jù)用于產(chǎn)權(quán)方抵稅?如果可以,從合規(guī)角度考慮需要注意什么?金額和面積有何要求?
老師你好,棉粕的稅率多少,開票是按免稅開還是按9%開
老師,這是報(bào)稅實(shí)操模塊里的利潤表,為什么3月份的利潤表的答案和老師講的不一樣呢?本期金額應(yīng)該是3月份的,累計(jì)金額應(yīng)該是1-3月份的才對呀
12月向A公司購買 X產(chǎn)品,向B公司購買Y產(chǎn)品,票未到,貨已經(jīng)。暫估,借:庫存商品-X 庫存商品-Y 貸:應(yīng)付賬款-A公司 應(yīng)付賬款-B公司,這樣可以嗎?
老師面粉廠業(yè)務(wù)學(xué)哪個課程呢
老師,想問下個體戶綁定銀行卡已經(jīng)按照流水申報(bào)個體經(jīng)營所得收入了,法人能把這個款提出來私用嗎?
要是企業(yè)所得稅預(yù)繳多了,匯算時可以申請退稅嗎?要是不申請能不能放在以后抵扣嗎
金融管理部門一般是指什么部門?
固定資產(chǎn)都是電子設(shè)備,麻煩老師發(fā)一下6行填列的具體說明
您好,好的 A105080表? ?第6行,第1和4,2和5,3和8填的都是一樣的數(shù),分別是原值,累計(jì)折舊本年貸方發(fā)生額合計(jì),累計(jì)折舊期末余額
老師,第6行填的是數(shù)據(jù)包括一次性扣除政策的固定資產(chǎn)嗎?
麻煩老師看一下,哪些填的不合適,一次性扣除政策的固定資產(chǎn)是23年11月購進(jìn),12月開始折舊,四季度享受了政策
您好,原來加速的也是電子設(shè)備,這個包含的哦。 要把? A105080表? ?第6行,第1和4,2和5,3和8填的都是一樣的數(shù),分別是原值,累計(jì)折舊本年貸方發(fā)生額合計(jì) 結(jié)合下面一起加和填入 A105080表 在資產(chǎn)折舊、攤銷情況及納稅調(diào)整明細(xì)表填寫: 帳載金額:就是按照會計(jì)的核算來填寫,原值、本年折舊、累計(jì)折舊(第1 2 3列) 稅收金額:按照稅法的規(guī)定來填寫,資產(chǎn)計(jì)稅基礎(chǔ),折舊,和累計(jì)折舊 (第4 5 8列都是原值)
老師,4.5.8列都是原值填寫后,調(diào)整金額就錯了啊,最終調(diào)整金額應(yīng)該是一次性扣除的96055.56啊
您好,不好意思,上面有條信息我們是一個時間發(fā)的,我現(xiàn)在才看到 我們的電子設(shè)備有直線法還有加速折舊,是要2種考慮結(jié)合起來填數(shù)的嘛
老師,6行2列填的是本年折舊,5列填的是2列本年折舊+11.2行7列的享受了加速折舊額,是這樣理解嗎?
您好,不是的,5列是稅法的加速,您看這個比如清晰的圖解 https://www.sohu.com/a/409611024_120796657??
老師,第6行填的是所有固定資產(chǎn),包括以前年度購進(jìn)的(沒有享受政策,正常折舊),第5列按所有固定資產(chǎn)原值填寫后,納稅調(diào)整額就不對了,還是沒懂啊
您好,咱這個要先把這個加速折扣資產(chǎn)剔除來,自已在表格里預(yù)填好,再把加速折舊的也填一行,然后相加再填入表中