同學,你好 不需要的
老師,我想問一下實收資本和購銷合同繳納的印花稅可以做一張憑證嗎,需要計提嗎
學堂老師,問一下,注冊資本500.實收資本200.現在做減資,減資如何辦理,工商辦理減資,稅務方面有什么稅需要繳納的嗎?減完資以后,是不是能把相應之前支付的投資款轉回股東?
學堂老師,咨詢一下,有應收賬款五年了一直沒收回來,領導讓做壞賬準備了,請問資產減值損失在匯算清繳的時候是需要納稅調增的嗎?
老師同學們我想咨詢一下,認繳的實收資本需要入賬嗎? 入賬了但還沒實繳需要交印花稅嗎?
老師好 我們之前注冊資本500萬 實繳300萬 后面減資到100萬 減資之后還要申報營業賬簿印花稅嗎 我報送財務報表的時候提醒我實收資本或資本公積大于0 要申報營業賬簿印花稅(1月份的時候已經申報了300萬實收資本的營業賬簿印花稅)
這個消費稅征收管理的納稅義務發生時間,這里的銷售和自產自用,還有進口這 3 個老師說同增值稅一樣,我在增值稅里沒看見啊,他啥意思?
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額