您好,這個的話,是不太對的,您好
老師,請問,我們有A和B兩家公司,當時跟客戶簽合同的時候是用A公司簽的,發票也是開給A公司,但是實際上銷售的時候,因為我們是天貓店,主體是B公司,所以開給客戶的發票也是用B公司開的,這樣就形成了A有進項但是沒有銷項,B公司有銷項沒有進項,我可不可以用A公司開一張發票給B公司,開具發票的金額和我供應商開給我A公司的完全相同,也就是說A公司完全不交稅這樣,可以嗎?
老師你好,我們是做UPS電源銷售的公司,廠家給我們開進項票時,會開UPS電源加軟件,電池和電池箱,但我們銷售出去時簽合同都是簽的1套UPS電源,包含以上進項所有東西,然后開票也是開1套UPS電源,這樣進項不一致可以嗎?
老師您好,我公司是做弱電安裝的,但我們客戶主要是做銷售,所以讓我們開票時都開13%的銷貨的發票,可實際上我們也有人工費,簽合同時都平攤到銷售設備上面了,但我們進項只有設備的價格,所以導致進銷差價很大,利潤太高了,請問老師,像這樣簽的銷售合同,成本有一部分是進項的設備,再開一部分勞務費進來,這樣可行不?
老師,我單位購銷合同印花稅,之前一直都是按本月認證的進項發票金額和開票的金額,乘以萬分之三計算的,我們新來的財務部長非說進項票本月沒簽合同就不用交,還能這樣操作嗎?
請問老師 不同稅率的銷項和進項 算增值稅 有沒有公式 可以快速計算的方法?。课叶际欠珠_算的 然后在算進銷項的差額 如果項目多 這樣算太費時 也容易出錯
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% ???他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎