你好,只做了預(yù)付賬款的,還沒(méi)有使用的,不需要匯算清繳。
老師我交了今年3月到明年3的房租 我計(jì)入預(yù)付賬款 每月攤銷 匯算清繳就不用調(diào)整了是嗎 或者你有什么更好的建議 謝謝老師
老師,18年的房租一直掛著預(yù)付賬款的賬,發(fā)票是18年的,會(huì)計(jì)一直沒(méi)有把預(yù)付賬款房租給抵消掉,現(xiàn)在做了下邊的分錄 借:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 貸:預(yù)付賬款—房租 借:利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn) 貸:以前年度損益調(diào)整—管理費(fèi)用房租 請(qǐng)問(wèn)這筆年度匯算清繳的時(shí)候需要納稅調(diào)增嗎
老師你好 請(qǐng)問(wèn)下 我預(yù)付的租賃費(fèi) 沒(méi)有發(fā)票和收據(jù)的 我每個(gè)月會(huì)累計(jì)攤銷比如說(shuō)我一共付了一年的20萬(wàn)倉(cāng)庫(kù)費(fèi)用 我做匯算清繳的時(shí)候這個(gè)錢需不需要調(diào)增啊
老師 我想問(wèn)下 我22年租入的廠房和倉(cāng)庫(kù)沒(méi)有進(jìn)行攤銷,在23年做了以前年度調(diào)整損益8萬(wàn)。然后我現(xiàn)在做22年匯算清繳,想問(wèn)下這一筆費(fèi)用填在匯算清繳的哪個(gè)表里,哪一行啊 是不是我截圖的這個(gè)表,哪一行呢
老師,請(qǐng)問(wèn)一下,2021年 我計(jì)提了一筆房租費(fèi)用,借:管理費(fèi)用-房租 40000 貸:其他應(yīng)付款 40000 2022年5月匯算清繳時(shí)發(fā)票沒(méi)回來(lái)報(bào)表調(diào)增了,但是我做的賬本忘記做這筆調(diào)增后的分錄,2023年1月我們才付的這筆款,如果今年匯算清繳前發(fā)票回來(lái)怎么記分錄呢
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬(wàn)元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬(wàn)元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
老師您好,超市無(wú)票收入太大,怎么樣才能合理避稅
老師,現(xiàn)在也把4月之前的庫(kù)存盤點(diǎn)了,那5月份開始核算成本問(wèn)他們要這些原始單據(jù)嗎?4月份前的就不用要了是嗎?怎么跟他他們說(shuō)要這些原始單據(jù)呢?請(qǐng)老師幫忙梳理下
老師請(qǐng)問(wèn)一下,資產(chǎn)負(fù)債表期末余額比期初余額少了258元,但我已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,我要怎么查哪里的問(wèn)題
無(wú)票收入未超30萬(wàn),填在哪里
、2×24年6月17日,甲公司銷售A、B、C三種商品 請(qǐng)教一下,非常感謝!給乙公司,并簽訂一份銷售合同,售價(jià)總額1000萬(wàn)元。已知,如果單獨(dú)銷售A、B、C三種商品,其價(jià)格分別為200萬(wàn)元、300萬(wàn)元、500萬(wàn)元。根據(jù)以往慣例,甲公司經(jīng)常以組合方式銷售B、C產(chǎn)品,組合價(jià)為600萬(wàn)元;A產(chǎn)品經(jīng)常以200萬(wàn)元的價(jià)格出售。不考慮其他因素,甲公司該批合同中C產(chǎn)品應(yīng)分?jǐn)偟慕灰變r(jià)格為( )萬(wàn)元。
有兩個(gè)員工去年不滿6萬(wàn),但今年會(huì)超過(guò)6萬(wàn),但是前面幾個(gè)月已經(jīng)按6萬(wàn)申報(bào)。這個(gè)應(yīng)該如何處理?
請(qǐng)教一下,非常感謝!煩請(qǐng)?jiān)敿?xì)解說(shuō)一下,計(jì)算遞延所得稅-5萬(wàn)元 計(jì)算所得稅費(fèi)用95萬(wàn)元 為什么是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的當(dāng)期發(fā)生額計(jì)算,為什么不是用遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債的年末余額計(jì)算呢?
您好老師,現(xiàn)在個(gè)體工商戶還有核定征收嗎?
老師 制造業(yè)企業(yè)成本結(jié)轉(zhuǎn)的流程一般是怎么樣的
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳完畢后,不是有調(diào)整調(diào)減嘛,然后導(dǎo)致最后出來(lái)的應(yīng)納稅所得額,跟財(cái)務(wù)報(bào)表里的應(yīng)難受所得額不同了,這個(gè)需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表或者調(diào)賬嘛?
不用的一個(gè)會(huì)計(jì)利潤(rùn),一個(gè)是稅法利潤(rùn)。
那老師,匯算清繳還在彌補(bǔ)去年的虧損,這個(gè)情況彌補(bǔ)的情況,也不需要調(diào)賬,不需要調(diào)整財(cái)務(wù)報(bào)表的,對(duì)吧?是不是等到彌補(bǔ)結(jié)束轉(zhuǎn)盈利,才需要根據(jù)需要補(bǔ)繳的企業(yè)所得稅,做相關(guān)分錄,調(diào)賬并影響財(cái)務(wù)報(bào)表?
是的,對(duì)的,是這么做的。
老師,請(qǐng)問(wèn)工商年檢下面的,企業(yè)社保信息里的,職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),是統(tǒng)計(jì)職工基本醫(yī)療,還是統(tǒng)計(jì)職工基本醫(yī)療加大病醫(yī)療?
你好,基本醫(yī)療保險(xiǎn)的。
所以,這個(gè)職工基本醫(yī)療保險(xiǎn),是不包括重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助(單位)的,對(duì)吧
主要從社保繳費(fèi)表看,重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助的參保費(fèi)種寫的是基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。所以不太確定,工商年檢里的基本醫(yī)療保險(xiǎn),要不要加入這個(gè)重大疾病醫(yī)療補(bǔ)助
不包含其他的,就是基本的。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。