你好;你們發票這些開了沒有 ; 你看看發票和收據以及合同約定的條款是什么金額; 就可以判斷入賬價值的
甲老板有一家A公司,乙老板有一家B公司。現在甲老板和乙老板合伙一個入股一個石材園區項目。 乙老板用自己的B公司打了200多萬給甲老板的A公司,以A公司的名義競拍了兩塊土地,加上B公司一共花了650萬+。政府要求他們重新注冊一家新公司C公司來經營這個項目。可是這兩塊土地的產權屬于A公司,已經繳納的稅款,正在辦理不動產登記證。如果過戶到C公司的話,還要重新繳納稅款,而且手續比較麻煩。 像這種情況,甲老板和乙老板能不能不入股公司,而是合伙入股該石材園區項目。這個項目的土地以及土地上的建筑屬于他們共同所有,他們共同經營該項目,共同分紅。而A公司的其他收入與乙老板無關。他們簽訂一個入股該項目的協議,注銷C公司。 具體怎么操作?是不是只能重新做一套賬來管理該項目?
18年2月,甲公司從其他單位購入一塊使用期限為50年的土地,并在這塊土地上開始自行建造兩棟廠房,2×18年11月,甲公司預計廠房即將完工,與乙公司簽訂了租賃合同,將其中的一棟廠房租賃給乙公司使用。租賃合同約定,該廠房于完工時開始起租,2×18年12月5日,兩棟廠房同時完工。該塊土地使用權的成本為9000000元,至18年12月5日,土地使用權已經攤銷165000元兩棟廠房的實際造價均為12000000元,能夠單獨出售,為簡化處理,假定兩棟廠房分別占用這塊土地的一半面積,并且以占用的土地面積作為土地使用權的劃分依據。假設甲公司采用成本模式進行后續計量。由于甲公司在購入的土地上建造的兩棟廠房中,其中的一棟用于出租,因此應當將土地使用權中的對應部分同時轉換為投資性房地產。1成本計量模式1工程完工時2出租部分土地使用權的結轉3假若租賃期限為20年,則每年折舊=土地使用權攤銷額=4假若每年租金100萬元(不含稅),稅率9%。于每年末收取租金及增值稅511年年初,甲公司將該廠房連同土地使用權一并轉讓已累計折舊600萬元、累計攤銷225萬元。轉讓收入1500萬元,增值稅135萬
#提問#請問老師 ,我方租賃國家土地,2018年簽訂的是租賃合同,我們每月付租金做借:主營業務成本,貸:銀行存款,22年我們變更合同,改成以租代購,總價值1000萬,當我按月支付租金達到1000萬的時候,這塊土地就是公司的,那么請問老師我現在分錄依然做借:主營業務成本,貸:銀行存款合適嗎?或者我應該做借:其他應收款,貸:銀行存款,將來獲得土地使用權再做借:無形資產,貸:其他應收款,哪個對?前期幾年都已經計入成本又如何調整?
該化妝品公司占地20000平方米;公司有自己的辦公樓和生產車間,公司擁有的房產原值8000萬元;有6輛排氣量為2.0升公務用小轎車,其中一輛是7月購進的新車;公司12月采購合同金額400萬元,銷售合同金額為600萬元,還與銀行簽訂了200萬元1年期流動資金借款合同。(已知公司適用的城鎮土地使用稅稅率為每平方米10元;當地政府規定的房產余值計算扣除比例為20%;當地2.0升小汽車車船稅稅率為每年每輛420元)。公司2021年12月轉讓一處辦公樓,取得轉讓收入為12000萬元,公司按規定繳納了有關稅金(增值稅按簡易辦法征收,稅率5%),并在當月辦理了過戶手續。已知2008年公司建造該辦公樓時,為取得土地使用權所支付的金額為3000萬元,辦公樓的建造成本4000萬元。轉讓辦公樓時經政府批準的房地產評估機構評估,確認該辦公樓重置成本價為8000萬元。辦公樓的成新度折扣率為60%。要求:(1)計算公司本年應納城鎮土地使用稅(2)計算公司本年應納房產稅(3)計算公司本年應納車船稅(4)計算公司本月應納印花稅(5)計算公司轉讓辦公樓業務應納土地增值稅
我公司買入別的公司100%股份,對方是有一塊土地,與政府簽訂的土地出讓合同總價702萬,現在我們從對方處拿到的收據只有450萬,但是對方說土地價款已結清,這塊土地產權證已經拿到手,這塊土地要按多少金額入賬?
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
用了以前年度損益調整科目,當月的未分配利潤和凈利潤都是邏輯關系對不上的,需要調利潤表嗎。還是不用調,對不上就對不起
老師無票收入附加付款憑證,比如餐飲行業一天的收入第二天一筆進入銀行的,有些開發票了,有些沒有開發票,,這樣的無票的收入怎么付原始憑證啊
沒有發票,只有政府部門的收據,轉讓合同是寫定金450萬元
你好; 這個450萬是總金額還是只是定金部分?
我前面的問題里面寫了,總價款是702萬元
你好; 按照702萬來寫; 只是450萬是收據;??
按702萬入賬的話,附件只有450的收據,可以嗎
你好; 不可以; 后面你們這個錢看是否支付;正常來說; 你總額掛702 還有差額部分還得要貸方應付賬款的??
問題是這個錢已經支付完了,是前面轉讓給我們股權的那個公司支付的,前后公司名稱并未變更
現在的問題是其余的收據找不到了
你好;那你們只是付款了450萬的哇; 錢還有差額沒有支付的?