暫估費用借,管理費用貸,其他應付款
老師好!這個季度的企業所得稅不知道會不會有什么減免,我就按照實際利潤額乘以稅率來計提所得稅,等申報之后如果計提多了或者少了下個季度做賬時再來補計提可以嗎?這樣違規嗎?
老師你好!我們建筑施工企業的,經常會有先付款或者是計劃付款的人工費,都是后面才收到發票認證抵扣后再入的成本,這樣就會導致我的利潤很高,這種情況我是計提人工費還是暫估呢?具體的會計分錄怎么做合適呢
老師,物業小公司一年的收入就幾十萬,就2個管理人員個幾個保安工資,之前的會計做賬的時候全部入在管理費用了,然后利潤表準備年報時發現成本是0,管理費用都是工資,幾千元的維修費和幾百元的辦公費就沒有任何費用了,我想問的是利潤表上沒有成本(收入和成本不匹配怕對企業影響,所以想反結賬回到第四季度2021年年末把一部分管理費用的工資調整到主營業務成本,那么我還要去改第四季度的利潤表和企業所得稅表嗎?
老師好,我想咨詢一下有關員工生育津貼的會計分錄問題,前提:員工產假期間正常發放工資并繳納社保,員工的生育津貼是高于企業發放的工資,企業先收到員工的一次性發放的生育津貼,但是公司決定,高出企業發放工資的生育津貼等員工休完產假再進行發放。 1、企業收到員工生育津貼的會計分錄怎么做?(因為先收到津貼但是又要等休完產假才發放,所以還不知道員工具體休到什么時候,所以就先不發多的生育津貼,就不知道怎么做分錄) 3、等員工修完產假回來后,要發多的生育津貼的會計分錄怎么做?還要什么其他會計分錄處理?
就是老師,我們應收賬款三年以上未收到款,作壞賬準備,體現在營業外支出,報表上營業外支出多了一百多萬,我這邊參考體現有營業外支出數據,報所得稅,會不會被稅務局提醒你這個營業外支出怎么回事,然后我說計提壞賬準備,然后他說稅務局不認,是不是叫我調回來,到時候調回來利潤自然高了,就要被喊補企業所得稅,實際上我就算掛了在營業外支出,但是明年匯算清繳時候我也不會作稅前抵扣,我也會調增企業所得稅,我就怕我這次做在營業外支出稅務局叫我調回來補稅就麻煩了,老師你覺得稅務局有這個可能嗎
老師,我的意思是直接做了固定資產,然后折舊的時候如果一次計入主營業務成本,這樣如果成本比收入大了咋辦
公司實行小企業會計準則。這個月員工突然發現有一張2024年的費用發票沒報銷。金額2萬。不想在所得稅匯算清繳里體現了。可以直接做賬:借:利潤分配-未分配利潤 2萬,貸:其他應付款-員工。可以嗎?
老師,一家機動駕駛培訓學校取得發票但銀行回單里沒有這筆業務,分錄可以寫成 借:管理費用-加油費 貸:應收賬款-石油公司
個人所得稅那些專項扣除部分可以讓員工自己下載個人所得稅app填寫嗎,填寫完我會計這邊可以怎么錄入進去
9月份考完中級后,計劃考26年注會的4門課程,哪4門比較合適
老師,請問客戶以私戶回款,我們把款記在公戶可以嗎?
求一份公司差旅費費用文件,員工出差產生的差旅費,誤餐費,補助等公司文件
公務員培訓班開票免費嗎
公司收到一張酒票,票面單位是批,這種票是否需要重新開
老師,你的意思是把固定資產的折舊做,借長期待攤費用,貸累計折舊,然后再根據當月的收入按比例結轉成本,借,主營業務成本,貸長期待攤費用,這樣做嗎
哦,我看他們有些是借:庫存商品暫估,貸應付賬款暫估,就是占顧了一筆應付賬款,這樣也是比較安全的,對吧?
你好,那你得結轉到主營業務成本庫存商品,要不他不降低不了利潤。
嗯,總之說的那個是可以的,對不?
還有之前有些會計做預提費用,這個預提費用是什么意思?這樣做的效果是?具體的分錄怎么寫
是的,只要你的收入小于成本,就可以當預提費用,就是提前做費用的意思。現在預提費用科目已經取消了。
哦,那現在一般用的最多的是哪一種?就是降低利潤的
或者說有哪幾種?
要么增加成本,要增加費用,就這兩種