你好,開票與收款是一家就行
購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額7.8萬 元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具普通發票。可抵扣的進項稅額為多少?
85.某企業為--般納稅人,購進貨物取得專用增值稅發票,注明支付的貨款為60萬元,進項稅額為10.2萬元,另外支付貨物的運輸費用為6萬元,取得運輸公司開具的普通發票,該外購貨物應抵扣的進項稅額是()萬
購進貨物取得增值稅專用發票,注明支付的貨款60萬元、進項稅額10.2萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元,取得運輸公司開具的貨物運輸業增值稅專用發票。請問應納稅額怎么算
購進貨物取得增值稅專用發票,上面注明貨款金額60萬元、稅額7.8萬元;另外支付購貨的運輸費用6萬元(不含稅),取得運輸公司開具的增值稅專用發票。計算當月允許抵扣進項稅額的合計數;
(5)購進原材料一批,取得增值稅專用發票上注明金額另60萬元,另支付貨物運輸費用,取得運輸公司開具的增值稅專用發票上注明金額為5萬元。原材料可抵扣的進項稅額
老師,請問一般納稅人的增值稅專票和普票都是怎么開的呀
老師,公司是小規模,4月中旬來了一張發票產生了增值稅銷項稅額,600多元,現在應該直接轉到其他收益嗎,還是7月份報第二季度增值稅時候在處理?
老師公司在去年12月份計提了一筆所得稅,但是1月份并沒有產生所得稅,導致了所得稅一直有余額沒結轉掉,現在應該怎么辦呢?賬都結完了
老師,查帳征收個體戶準備注銷,由于以前給員工發工資,沒有申報工資薪金,是補申報還是怎么處理?
費用的沖減和成本的沖減都需要做進項稅額轉出嗎?
老師你好,請問一下,我們有兩個公司,一個虧損300萬,一個盈利100萬,現在盈利的公司需要注銷,請問有沒有什么辦法來把盈利的部分變為負數?
增值稅申報表里,13%稅率的服務,不動產和無形資產 這一行填的是什么,為什么銷售舊固定資產是不動產,不是填在這里
老師,做手工賬時,同一單業務,通用記賬憑證內容寫不下時,憑證號要怎么寫合適,因為憑證和原始憑證都要都要放一起
免稅收入為什么不計入企業所得稅應納稅所得額?
進項票可以是本地購進嗎?
所以是能抵扣還是不能抵扣?
你好,不應當抵扣進項稅