工程施工-間接費用-招待費如果當年已經轉入主營業務成本就要調整,沒有轉就不用調整,因為沒影響損益
非公司員工出差的費用計入什么科目?我覺得計入招待費。但是招待費需要有扣除比例!以后匯算清繳在做調整。是按照扣除標準來調整,還是按照發生的全部招待費調整。就是說,比如招待費50.是按照50全部調增還是按照發生60%.還是收入千分之五調整?
請問納稅調整項目明細表里面的業務招待費指的是整個年度的招待費嗎?(包含管理費用 銷售費用 制造費用)
請問老師:工程項目上發生的招待費,計入工程施工-間接費用-招待費用,這個招待費用有限額扣除的嗎?在匯算清繳的時候,是否需要納稅調增。
老師,管理費用的業務招待費(不是廣宣費)需不需要做納稅調整,需要的話按什么比例調整。
老師,公司基建期發生的招待費,我是入管理費用 招待費?還是管理費用 開辦費?這個對以后企業所得稅調整有什么影響?入招待費需要調增,入開辦費的話需要調增嗎?
老師,有個問題請教下,我們做民宿,平時攜程給我們結算的金額+平臺使用費就是等于我們開給客人的金額,但是這邊有一單,我們開給客人218元,平臺結算給我們231.75元,平臺使用費用是-13.41元,這種情況我們做賬確認收入218元,攜程匯款給我們是231.41元,這個分錄怎么寫?
上周我們收到稅務局電話,告之我們有三張發票有異常,需要核實,主要原因是對方開發票了,但欠稅沒有交稅,我們現在也找不到開票方了,對方失聯了,只能是我們這邊已經抵扣的稅款作進項轉出,這個要怎么操作?
房地產企業 給客戶開發票 房地產繳納產權轉移印花稅 是含稅金額繳納 還是用不含稅金額繳納
合伙企業中有人工工資(2024年)賬務中計提了,但是到現在都沒有發放。合伙企業還沒有所得稅匯算清繳。這個該如何調增呢?從哪里調增?
老師,建筑企業的進項抵扣是怎么抵扣的?我公司有本公司的建設項目,也有掛靠公司的建設項目,我抵扣的時候必須要對應的建設項目抵扣對應的銷項還是不用一一對應
就是物流運費,對方不開發票,我們電商銷售的錢已經提現到公賬上了,物流公司不開發票,要求走私人賬戶可以嗎
文文老師在嗎?接上個問題,上年12月資產過億,25年一季度扣房產稅還是按小微企業扣的?
老師,我們公司給員工簽訂的是勞務合同,但是員工又每月固定發工資,打卡啥的。這個是申報勞務工資還是代扣代繳呢?
場地費發票一般可用于什么公司情形
這個電商的錢已經提現到公司公賬了,也可以轉嗎?
那就是說按結轉金額調整?但是期間費用表不是應該要和管理費用對上嗎?
??? (三)業務招待費支出 那個是在A105000表里邊調整
期間費用是指企業日常活動發生的不能計入特定核算對象的成本,而應計入發生當期損益的費用。期間費用包括營業費用,財務費用和管理費用。 我們這個工程施工就是計入了特定成本呀
如果和期間費用表對不上應該是通過不了吧
業務招待費不是在期間費用那個表里邊調整
我知道不是在那里調整,但是會和期間費用表的招待費匹配
他們之間沒有勾稽關系的
期間費用表就是要和管理費用、財務費用金額總計是一致的吧
是的,就是那個意思的哈