具體的是哪里有問題?
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
我們單位是小規(guī)模,沒有專門庫管,商品經(jīng)常已賣出,發(fā)票還沒有到,財(cái)務(wù)上做暫估。財(cái)務(wù)上做暫估,那結(jié)轉(zhuǎn)成本的那張表,上面不是有上期庫存,本月購(gòu)進(jìn),本月出庫嗎? 我的問題是,暫估的要在這張表上做嗎 暫估肯定不準(zhǔn),比如說本期暫估10,發(fā)票來時(shí)可能會(huì)12,賬務(wù)處理上會(huì)沖回10入12,那庫存報(bào)表呢? 數(shù)量'沒變,但金額變了 如果報(bào)表不顯示,那報(bào)表上的本期購(gòu)入又與賬上的庫存的借方不相符 我有點(diǎn)轉(zhuǎn)不過來了
求經(jīng)驗(yàn)豐富老師回答,謝謝! 我想問下,我前面的會(huì)計(jì)走了好久了,沒有人交接,他結(jié)轉(zhuǎn)的主營(yíng)業(yè)務(wù)成本一般能從哪里來?正常的是有成本核算表的,但是我每一個(gè)文件都看了,沒找著 我找到了他計(jì)算結(jié)轉(zhuǎn)原材料到庫存商品的,用的當(dāng)月的銷售單價(jià),應(yīng)該是不對(duì)的吧? 主要是想問下有什么思路,這個(gè)數(shù)據(jù)除了出庫數(shù)量*成本單價(jià),還有沒有別的計(jì)算方法 前面的會(huì)計(jì)走了一年,聯(lián)系不上,整年的憑證都沒有一個(gè)附件,我只能根據(jù)電腦儲(chǔ)存資料來做
老麻煩問一下,印刷公司,13年購(gòu)原材料入庫的時(shí)候會(huì)計(jì)都做到產(chǎn)成品,但是出庫的時(shí)候會(huì)計(jì)沒有根據(jù)出庫單出庫,有170萬實(shí)際已經(jīng)出庫了,賬上產(chǎn)成品還掛著,這種情況,要是現(xiàn)在想消數(shù)有什么好的辦法嗎,除了可以直接調(diào)到以前年度損益,不報(bào)年報(bào)是否可以,這月有70萬的收入沒有什么成本消耗,想直接結(jié)轉(zhuǎn)一筆50萬的成本,但是這也沒有對(duì)應(yīng)出庫單,想問一下這樣情況有什么好的辦法沒有
老師,請(qǐng)問下如果年初有兩的不同商品入庫入錯(cuò)了單價(jià)和數(shù)量,但總金額是對(duì)的,財(cái)務(wù)軟件已做付款,前面有出庫有結(jié)轉(zhuǎn)成本有結(jié)賬,現(xiàn)在還沒賣完,不動(dòng)以前的賬能調(diào)整嗎?最簡(jiǎn)單的處理方法是什么
就是給別人銷售東西,現(xiàn)在別人對(duì)公轉(zhuǎn)100萬我,怎么樣能少交點(diǎn)稅
處置長(zhǎng)投權(quán)益法的分錄,紅色圈起來的第二、第三步不明白。為什么要這么做?這么做的意義是什么?
請(qǐng)問老師,員工取得增值稅電子普通發(fā)票,個(gè)人名字抬頭,可以抵扣嗎?
公司有一個(gè)固定資產(chǎn),去年已經(jīng)拆除,負(fù)責(zé)拆除的也開了發(fā)票,金額40萬,做的固定資產(chǎn)清理這個(gè)科目,最近之前負(fù)責(zé)維修這個(gè)固定資產(chǎn)的開了張維修費(fèi)的發(fā)票,金額大概18萬,這個(gè)應(yīng)該怎么做賬?。?/p>
廖君老師在嗎?有問題咨詢一下
請(qǐng)問老師,員工開個(gè)人名字的航空發(fā)票能報(bào)銷享受抵扣嗎
投房處置,公允模式的第三步不明白,為什么要這么做?請(qǐng)老師講解一下。
小規(guī)模納稅人,銷售蔬菜,新鮮肉、蛋類,開普票免稅,如果有部分客戶要求開專票的話,還能開免稅嗎?小規(guī)模納稅人,可以給一部分客戶開普票,給一部分客戶開專票嗎?如果這樣開,這些本來可以享受免稅的物品,咋界定稅率?
老師注會(huì)考過一門可以抵繼續(xù)教育嗎?
固定資產(chǎn)累計(jì)折舊到最后一個(gè)月,應(yīng)該如何做賬,有凈殘值
可以不調(diào)財(cái)務(wù)軟件里面的賬嗎,當(dāng)時(shí)錯(cuò)入庫的時(shí)候的總金額是一樣的,可以直接進(jìn)銷存里做出入庫嗎,是小規(guī)模的,這樣財(cái)務(wù)軟件和進(jìn)銷存里面能對(duì)得上嗎
可以的你能對(duì)上就可以