您好,對的,這個(gè)的話 ,就一個(gè)正確的分錄就可以的,不需要用這個(gè)以前年度損益調(diào)整
老師好!我有一問請求解答!2021年8月的賬。現(xiàn)在才有一條分錄,是借貸方向錯了,科目和金額無誤!當(dāng)時(shí)錄的是:借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 2500?!,F(xiàn)在更正的話。第一步先紅沖處理。。借:其他應(yīng)收款—倉庫租金 -2500 貸:管理費(fèi)用—倉庫租金 -2500。。。這樣子紅沖以后!然后第二次還要錄一天正確。 因?yàn)閷儆谝呀?jīng)跨越年度的更正了。所以用以前年度損益調(diào)整科目。那么:借:以前年度損益調(diào)整 2500 貸:其他應(yīng)收款—2500。。。 這樣子思路處理對嗎!
22年確認(rèn)了費(fèi)用的應(yīng)付賬款做錯了,要怎么更正啊。借:主營業(yè)務(wù)成本 170000 貸:應(yīng)付賬款 17000 正確的二月已經(jīng)做了,現(xiàn)在就是發(fā)現(xiàn)去年的這個(gè)不對 現(xiàn)在直接調(diào)整利潤分配未分配利潤可以嗎? 借:應(yīng)付賬款 17000貸:利潤分配-未分配利潤17000 還是通過以前年度損益調(diào)整科目來做
老師您好,請問: 前任會計(jì),12月份沒計(jì)提社保費(fèi),也沒繳納。2024年1月才補(bǔ)繳的,這個(gè)我補(bǔ)分錄時(shí),是不是涉及以前年度損益調(diào)整了。。。。借:管理費(fèi)用-社保費(fèi)-以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)付職工薪酬-社保 補(bǔ)繳12月份社保:借:應(yīng)付職工薪酬-社保 其他應(yīng)收款-社保 營業(yè)外支出-稅費(fèi)滯納金 貸:銀行 發(fā)放12月工資時(shí):借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)收款-社保 其他應(yīng)收款-公積金 其他應(yīng)付款-老板 老師請問這樣對嗎?那個(gè)以前年度損益調(diào)整分錄,應(yīng)該怎么寫?我需要更正去年的報(bào)表嗎?更正利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表?
老師你好,關(guān)于稅控技術(shù)服務(wù)費(fèi)遞減稅額的業(yè)務(wù),我在紙上下了,2019年發(fā)生的時(shí)候會計(jì)記錯賬了,實(shí)際記賬分錄如圖,然后2023年4月份,新會計(jì)更正了2019年的分錄,但是它是做的相反紅字。我發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題后,我想在2023.12月把這個(gè)錯誤更正過來,否則營業(yè)收入就是負(fù)數(shù),那需要怎么更正?。勘緛響?yīng)該用費(fèi)用科目的,用的收入,小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,跨年不能用以前年度損益調(diào)整,那我怎么更正呢
我現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)23年12月賬上其他應(yīng)收款社保-個(gè)人數(shù)據(jù)不對 需要調(diào)賬 是把這個(gè)分錄紅沖 在24年4月重新更正一個(gè)正確的分錄就可以了嗎 不需要用以前年度損益科目吧 ,小企業(yè)制度
老師,外購產(chǎn)品視同銷售,是做收入還是下庫存
老師,業(yè)主前期是和A公司簽的物業(yè)服務(wù)協(xié)議,后因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)發(fā)展,又成立新的物業(yè)公司,物業(yè)費(fèi)都收到新的物業(yè)公司,但沒有再和業(yè)主簽合同,這樣有沒有什么風(fēng)險(xiǎn)?
老師,工商年報(bào)修改聯(lián)絡(luò)員,在哪里修改
股東分紅個(gè)稅太高,可以用工資薪金所得來節(jié)約稅款嗎!稅務(wù)會不會認(rèn)為工資太高
請問老師,一般納稅人屠宰場屠宰費(fèi)是9個(gè)點(diǎn)還是13個(gè)點(diǎn)呢?
老師,我是建筑公司員工,4月已經(jīng)發(fā)了3月工資,申報(bào)了個(gè)稅 今天4月最后一天,老板叫我把我自己4月的工資順便也發(fā)了,今天可以發(fā)嗎?還是等到下個(gè)月再發(fā)4月工資
老師我想問下,我們公司現(xiàn)在有一塊廣告設(shè)計(jì),印刷了的業(yè)務(wù),實(shí)際我們提供設(shè)計(jì)然后去合作的工廠制作像文化墻,噴繪,寫真類的,我們給客戶提供的設(shè)計(jì)服務(wù)類的發(fā)票,但是我們有好多進(jìn)項(xiàng)是工廠開的物料制作費(fèi),這樣稅局會有比對嗎?正常嗎
老師好,分公司的所得稅可以獨(dú)立核算申報(bào)嗎
小規(guī)模,和一般納稅人,簡易計(jì)稅 怎么做分錄
請問,我是外貿(mào)公司,進(jìn)口貨物用于出口,那進(jìn)口的這張海關(guān)進(jìn)口增長稅專用繳款書可以用來出口退稅嗎
在2024.4月把以前的紅沖了,在做一個(gè)正確的是吧
嗯對,是這意思的了