您好,報(bào)價(jià)X,列式 ( X-100)/1.13-(X-100)/1.13*13%*12%-(X%2B100)*0.03%=X*20% 計(jì)算得129.9
請(qǐng)教一下老師 假設(shè)我們公司是做工程的 一般納稅人 然后我們給甲方開了不含稅金額100元,銷項(xiàng)稅額9元 的發(fā)票出去 價(jià)稅合計(jì)是109元,然后我們公司收到的全是普票,沒有專票,按正常稅法計(jì)算的話,我需要承擔(dān)多少稅費(fèi) 是不是我增值稅承擔(dān):9元 附加稅:9*0.12=1.08 企業(yè)所得稅:應(yīng)該怎么計(jì)算 最終我們承擔(dān)稅金總共是多少?
你好老師!我們是建筑分包勞務(wù)單位合同價(jià)是600萬 異地建筑服務(wù)外經(jīng)證納稅是怎么計(jì)算的需要納稅外經(jīng)證多少錢? 本地城建稅 增值稅 教育費(fèi) 地方教育附加費(fèi)企業(yè)所得稅 印花稅都交過了就外經(jīng)證這費(fèi)用不懂!我們是掛靠人家勞務(wù)公司的請(qǐng)老師公式列一下再計(jì)算共多少錢謝謝了
求售價(jià),為了開票,屬于一般納稅人 夠進(jìn)一批貨馬上就有供貨商發(fā)到客戶那里 無庫存 一:進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是不含稅收入4萬元,稅額5200元 二:開出去發(fā)票售價(jià)已經(jīng)確認(rèn)為5萬元不含稅金額 三:此批貨物產(chǎn)生增值稅,城建稅,印花稅,所得稅由對(duì)方承擔(dān) 四:要求開票金額要算上繳納的稅款金額 五:增值稅13% 城建稅2.5% 教育費(fèi)附加1.5% 地方教育費(fèi)附加1% 印花稅0.015% 企業(yè)所得稅5% 六:請(qǐng)問要怎么算這批貨加上各種稅款金額金額開票出去給客戶 四我要怎么算出我要開的發(fā)票金額
老師,我們是一般納稅人(小微企業(yè)),請(qǐng)問進(jìn)貨價(jià)100元(含稅),要保證20%的利潤(rùn),加上增值稅,附加稅,印花稅及企業(yè)所得稅那些,那我們應(yīng)該報(bào)價(jià)多少給客戶?麻煩老師幫忙列一下算式
老師,請(qǐng)問一下,我們是一般納稅人,小微企業(yè),如果我們有一批商品賣價(jià)是100萬,扣除所有稅金后,要求賬面上利潤(rùn)有賣價(jià)的2%,那我們需要拿到多少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票?這個(gè)要怎么列算式呢?
請(qǐng)問企業(yè)臨時(shí)找外單位人員幫忙干了四天活支付1200元,如何申報(bào)個(gè)稅?需要注意什么呢?
公辦幼兒園可以和員工簽署私車公用協(xié)議,沒有租金只報(bào)銷油費(fèi)嗎?
行政單位員工去黨校學(xué)習(xí)的培訓(xùn)費(fèi)和差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎?
行政單位支付給員工個(gè)人的差旅費(fèi)能直接轉(zhuǎn)賬給個(gè)人嗎??
生產(chǎn)企業(yè) 如果3月有出口收入,已經(jīng)開具出口發(fā)票,申報(bào)了增值稅, ①3月的免抵退稅是否可以先不申報(bào),等到時(shí)候跟以后月份,例如(4或者5月份)的免抵退稅一起申報(bào)呢 ②還是說申報(bào)了當(dāng)期的增值稅,就一定要申報(bào)免抵退稅 ③如果是那種超期申報(bào)的(超次年4月),是否可以跟正常申報(bào)的,一起申報(bào)退稅
發(fā)現(xiàn)一張取得的切割機(jī)發(fā)票不是我公司的購(gòu)買的,怎么處理
公司轉(zhuǎn)讓了,之前的賬還有用嗎?還是以后的賬0申報(bào)
匯算清繳時(shí),假如2024年的業(yè)務(wù)招待費(fèi)需要調(diào)增10000,補(bǔ)交稅10000*5%=500,小規(guī)模公司,小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。能不能在4月份做賬務(wù)處理,借:所得稅費(fèi)用 500 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 500,需要改資產(chǎn)負(fù)債表的年初數(shù)嗎
老師,公司簽訂進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合同有啥作用呢?
老師,有增資協(xié)議模板嗎?
老師,能直接這樣算嗎?100/(1-20%)=125,然后再算銷售價(jià)125元,成本價(jià)100元的稅金,最后報(bào)價(jià)用125+稅金總和?
您好聰明呀,比我的計(jì)算要簡(jiǎn)單
老師,你那個(gè)算式的邏輯是“不含稅收入-不含稅成本-附加稅-印花稅-企業(yè)所得稅=含稅收入*20%”對(duì)嗎?
還有我這種算法的話,稅金會(huì)不會(huì)重復(fù)呢?因?yàn)?25本身就是含稅價(jià)了
您好,上面計(jì)算沒有減所得稅,利潤(rùn)20%是稅前的,一定要考慮這個(gè)重新算 (A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%-((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%)*0.05-A1/1.13*20% 計(jì)算A=127.30,上面我忘記最后一個(gè)用未稅了
老師,你這個(gè)公式我沒看明白,能麻煩你寫一下具體是哪個(gè)減哪個(gè)嗎
好的,(A1-100)/1.13? ?毛利 -(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03% 附加稅和印花稅?? -((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%-(A1%2B100)*0.03%)*0.05? 利潤(rùn)計(jì)算的所得稅 -A1/1.13*20%? 余下的20%利潤(rùn)
那是毛利-附加稅-印花稅-所得稅=不含稅售價(jià)*20%,對(duì)吧?
印花稅是:(進(jìn)價(jià)+售價(jià))*0.03%嗎?
您好,是的,我就是這個(gè)思路來算的,您一會(huì)用您那個(gè)簡(jiǎn)單方法,看我們計(jì)算的結(jié)果差多少,我計(jì)算為127.3這是含 稅價(jià)
老師,如果用我那種計(jì)算方式計(jì)算會(huì)不會(huì)造成稅金重復(fù)呀?
您好,不會(huì)呀,(進(jìn)價(jià) 售價(jià))*0.03%? 這里是相加哦,忘記現(xiàn)在有減半了,我重算一下 126.98元 (A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%*0.5-(A1%2B100)*0.03%*0.5-((A1-100)/1.13-(A1-100)/1.13*13%*12%*0.5-(A1%2B100)*0.03%*0.5)*0.05-A1/1.13*20%
老師,你這個(gè)算式最后-A1/1.13*20%,這個(gè)“-”符號(hào)是不是應(yīng)該是等于號(hào)呀
您好,是的,因?yàn)槲以诒砀窭镉?jì)算,讓這個(gè)單元格等0 列式是等于,您太厲害了,我忘記改,您都看出來了
老師,我想問一下,我用我的那種方法算了一下,大概是128.41,相比您這種方法,是不是您這種更準(zhǔn)確?
朋友您好,您的列式能給我看下么,我來比較下(剛才只是思路)
還有老師,那個(gè)印花稅是不是應(yīng)該直接就是銷售價(jià)*0.03%呀?需要加上進(jìn)價(jià)再乘以0.03%嗎
您好,買和賣 都要交印花稅,咱那邊是不是有優(yōu)惠,有優(yōu)惠您用優(yōu)惠政策,我這個(gè)是按稅法來寫的
100/(1-20%)=125,(125-100)/1.13*0.13+(125-100)/1.13*0.13*0.12*0.5+(125+100)*0.03%*0.5+((125/1.13-100/1.13-(125-100)/1.13*0.13*0.12*0.5-(125+100)*0.03%*0.5)*0.05=3.41,總共就是125+3.41=128.41,老師,你看看我這種方法是否可以?
您好,可以的,我們的差異在稅,我是全部列式倒算,您是先用一個(gè)20%毛利的銷售價(jià)格