同學,你好 4月 借應收? ?-1000 貸主營業務收入? 負數 銷項稅? ?負數 借銀行存款 800 貸主營業務收入?? 銷項稅
老師你好,我上個月開17%的發票1080200元,這個月發現1080200元里有67100元開13%的發票,紅沖了一張發票,開票金額為76380元,分錄借應收賬款-A客戶1080200貸主營業務收入923247.86應交稅費-銷156952.14,紅沖未開票收入借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入我-923247.86應交稅費-銷-156952.14,借應收賬款-A-76380貸主營業務收入-65282.05應交稅費-銷-11097.95,重記借應收賬款67100貸主營業務收入59380.53應交稅費-銷7719.47借應收賬款9280貸主營業務收入7931.62應交稅費-銷1348.38,其中67100元是不是得從上月紅沖的未開票收入中調出,實際未開票收入為1013100元,直接再次紅沖上月借應收賬款-未開票-1080200貸主營業務收入-923247.86應交稅費-銷156952.14,重記紅沖的未開票收入借應收賬款未開票1013100貸主營業務收入865897.44應交稅費-銷147202.56,思路對嗎?分錄正確嗎?
請問老師 上個月做的未開票收入 分錄是借 應收賬款 貸 主營業務收入 貸 應交稅費-銷項 今天開票了 怎么入賬呢?
老師,11月份開了一張2970元的普票,在12月又作廢了。 11月份做賬: 借:應收賬款2970 貸:主營業務收入2940.59 應交增值稅—銷項稅額29.41 12月份: 借:應收賬款—2970 貸:主營業務收入—2940.59 應交增值稅-銷項稅額-29.41 請問這樣做分錄對嗎
上個月開了本月應確認收入金額的60%的發票,金額是900960元會計分錄做的是借應收賬款稅金貸應交銷項稅。本月要確認全部收入1501600元,應該怎么做分錄了?
老師 2月銷售產品開了發票 分錄是借 應收賬款 貸 主營業務收入 銷項稅額 3月20號紅沖了發票 作廢了 3月份這張發票分錄應該怎么寫呢
老師,幫忙看下這兩筆分錄是不是錯了。就是我的研發材料做成了成品。我再把多結轉的研發費用材料轉回來沖減了。
建筑業簡易計稅是什么意思怎么計算的呢、勞務派遣開票規則等基礎稅務知識是怎么操作的呢?
賣了一批瓷磚,附帶施工,這種加工服務費發票是幾個點?
老師好,我現在做總賬,財務總監想讓我去做融資,這個應該同意嗎?會不會有什么風險?
要去面試環境科技類公司,請問會計學堂里我看誰的課程合適
老師好好,我們公司會囤貨導致進項一直大于銷項,公司會按照穩定的稅負勾選進項發票,按勾選的這部分結轉成本,所以實際庫存和賬務系統里的庫存是不一致的,電子稅務局里也有很多未勾選的進項,如果全部做庫存商品又會導致資產可能會超過5000萬,應該怎么做好啦?
農機商店為什么就是免稅?但是對方會給我開那個增值稅普通發票,怎么回事兒啊?那/銷項免了,那進項是免還是不免呢?
老師,那賬載金額15萬,發放金額152833元,稅收金額152833元,調減2833元,對嗎?
房產稅是怎么計算的?房產稅的基數是什么?都包含什么?不包含什么?
兩個田海,怎么也去不掉
為啥不直接做后面一步呢,沒有開票的200元就算無票收入,可以不
同學,你好 計提的無票收入之后開具發票,之前計提的要沖銷
但是還有200沒有收回來,怎么提現呢
同學,你好 你紅字沖銷了,差額就是200
沒明白呢,上個月借應收1000.這個月沖了1000.沒有差額了呀
同學,你好 你后面確認800和你紅沖1000分差額不就是200
老師,你寫的分錄,應收紅沖1000.我之前的應收就是1000.后面收的錢,是借銀行存款800.應收都沖完啦,怎么有差額哇
同學,你好 這個月收的是800元,開票也是開的800元 這一項是沒有差額,你說的差額是什么??
我說的應收賬款,要體現還有200沒有收回,怎么提現
怎么體現應收還有200沒有收完
同學,你好 那你紅沖只沖800,這樣表現無票收入是200 借應收? ?-800 貸主營業務收入? 負數 銷項稅? ?負數 借銀行存款 800 貸主營業務收入?? 銷項稅
我可以直接做分錄,借銀行800.貸應收800就可以了哇,不去沖了再做可以不呢
同學,你好 那就是和之前無票收入無關
不怎么明白,借應收 -800 貸主營業務收入 負數 銷項稅 負數 借銀行存款 800 貸主營業務收入 銷項稅,相互抵消后,就是借銀行800 貸應收800呀
同學,你好 無票收入,之后開票了,是需要沖之前的無票收入的