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老師你好,差額征收的賬務處理 借:銀行存款 21000 貸:主營業務收入 20000 貸:應交稅費—簡易計稅(計提) 1000 借:主營業務成本-安保服務成本 18240貸:應付職工薪酬-工資 18240 借:應交稅費—簡易計稅(扣除) 868.57貸:主營業務成本 868.57 還是這個868.57到底應該沖收入還是成本 差額增值稅填報是按價稅合計21000/1.05=20000,這個與發票不含稅20868.57金額不一致,我們支付的工資也是18240,那這個868.57打底沖收入還是成本

老師你好,差額征收的賬務處理
借:銀行存款 21000 貸:主營業務收入 20000 貸:應交稅費—簡易計稅(計提) 1000
借:主營業務成本-安保服務成本 18240貸:應付職工薪酬-工資 18240
借:應交稅費—簡易計稅(扣除) 868.57貸:主營業務成本 868.57
還是這個868.57到底應該沖收入還是成本
差額增值稅填報是按價稅合計21000/1.05=20000,這個與發票不含稅20868.57金額不一致,我們支付的工資也是18240,那這個868.57打底沖收入還是成本
2024-04-20 10:33
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-20 10:35

您好,沖收入 借:銀行存款 21000 貸:主營業務收入 21000-131.43 貸:應交稅費—簡易計稅(計提)131.43

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快賬用戶5195 追問 2024-04-20 16:49

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2024-04-20 16:50

?親愛的朋友,您太客氣了,祝您每天開心! ?希望以上回復能幫助您, 感謝善良好心的您給我一個五星好評~

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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