你好!這樣的是13%的了。
老師您好,我們是生產加工企業的一般納稅人,銷售產品給客戶,關于開票加稅點的事情,我們開出去是13個點的發票,如果給客戶的價格是不含稅的價格,那么對方讓開發票的話我是不是要讓他們加稅點的啊,至于加幾個點才能保證公司不虧?
我公司是小規模,老板想轉一般納稅人 ,有個合作的第三方,是他送貨給我們客戶 然后客戶回款他扣三個點再回給我們 原來一直開普票給他 如果升為一般納稅人 開專票 是不是對他們也有影響?
老師我們公司是一般納稅人建筑公司給業主開票是九個點的,我們把建筑業務分包給一家一般納稅人的公司,他給我們開材料票開幾個點呢?
老師,我們是小規模納稅人,有個客戶問如果不給他開票,我們能給他省幾個點。
老師,給客戶開票,我們是一般納稅人加幾個稅點我們也不會虧
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎