需要 紅沖之前得無票收入 在做發(fā)票的
2019的收入沒有開票,會計分錄 借:應(yīng)收賬款-A貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額;2020年07月開的票 請問2020年怎么做分錄
老師,我在9月時把未開票跟已開票都計算在一起做了一筆分錄,借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入,貸,應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅銷項,然后收入結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤\'借主營業(yè)務(wù)收入本年利潤,現(xiàn)在是做10月分,我把9月未開票的也已經(jīng)開票了,那10月份我應(yīng)該怎么做分錄呀
稅務(wù)稽查去年賬務(wù),4月補交去年未開票收入的 增值稅,5月補開了對應(yīng)未開票收入,增值稅申報表填到未開票收入?交的增值稅怎么做分錄?
3月份的未開票收入做賬時分錄,借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入-未開票 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項),本月已開具發(fā)票,分錄應(yīng)該怎么做呢?
2019年未開票收入現(xiàn)在要補交稅金需要做未開票收入分錄嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則錢退不回來啦,
老師就是24的做的費用沒收到發(fā)票25年2月開的這個匯算清繳調(diào)增嗎
老師我現(xiàn)在4.16號申報匯算清繳那5月份才到24年的發(fā)票可以嗎
老師,被稽查出2020年度接收了虛開的增值稅專用發(fā)票,補繳了增值稅和滯納金,變更完申報后,賬面都是怎么做賬,并調(diào)整呢?當(dāng)時做賬就是借費用,進項稅額貸銀行現(xiàn)在需要怎么做賬處理?公司是小企業(yè)會計準則
老師,我們公司在建廠房,預(yù)計4月底完工。廠房部分租出去部分自用,1月收到廠房租金,3月份開了發(fā)票,但我賬面還是在建工程,未轉(zhuǎn)固。開的房租費發(fā)票成本怎么弄啊?
老師今天填匯算清繳明天填季度報稅那個能補虧損嗎
老師在不隱瞞收入的情況肯定內(nèi)賬利潤小于外賬利潤啊,因為外賬固定資產(chǎn)是按折舊算費用的,內(nèi)賬是一次算支出了呀老師無法支付的應(yīng)付股利還要轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入嗎?分紅前已經(jīng)申報過個稅,所得稅了,再轉(zhuǎn)入收入再交稅嗎?
也不是不夠分老師,就是外賬利潤有20萬,內(nèi)賬利潤只有10萬,我的意思是按外賬分這20萬,實際根本沒這么多錢分啊,那應(yīng)付股利如果一直掛賬,到注銷的時候都沒錢分,怎么辦
我的報關(guān)單上是人民幣結(jié)算的,但是需要填寫美元離岸價格,申報退稅時出現(xiàn)疑點,申報的美元離岸價超過報關(guān)電子數(shù)據(jù)中的怎么辦?
老師按,外賬分紅,暫時還不夠分,是不是計提的時候就把分紅個稅申報了,還是實際付款的時候再申報個稅啊
做無票收入時: 借:應(yīng)收賬款20000 貸:收入--未開票收入18000 應(yīng)交稅--增值稅200 開發(fā)票時: 借:收入--未開票收入18000 貸:收入--已開票收入18000 老師,我已經(jīng)這樣做分錄了,已經(jīng)結(jié)賬,這個后期怎么處理?
還能修改嗎 都改不了啥也不做了
去年12月份的賬,改的話可以反結(jié)賬,但是不知道會不會影響其他的數(shù)據(jù)
比如在稅局的數(shù)據(jù)
不影響你申報的時候無票收入填寫負數(shù),開具的發(fā)票填寫正數(shù),以正數(shù)以負數(shù)是0。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快