你好同學,印花稅是以合同為計提標準,不看有沒有開票
請問2022年10月報稅時好些人說印花稅的依據是銷項和進項合同的合計金額,進貨的合同也要交印花稅嗎?
如果合同簽的是價稅分離的,印花稅按不含稅的金額為基數計算,如果是按含稅價簽的,按含稅金額為基數計算印花稅,購進庫存商品有的是按含稅簽的,也有按不含稅簽的,算印花稅的話,我用本期購進庫存商品的總金額乘以印花稅的稅率,我可不可以不把這兩類分開來算
老師,我們每個月繳納印花稅,采購這塊是按照入庫結算加暫估金額為計稅依據計算的印花稅。不應該是按照簽訂的合同金額計算嗎
老師好!我們是汽車銷售公司,繳納印花稅,按照買賣合同繳納,購銷合同是不是就按照進銷項發票金額采集?那進項發票是按照拿到手的票采集數據還是?那有發票沒有到,但是車到貨了,做了暫估入庫,暫估入庫的車也賣了,那這個暫估數據是算當月還是下月呢?
請問,購銷合同印花稅,1-3月的,那個進項印花計算基礎是不是全部有發票的金額+暫估的金額?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業可以取消差額征稅按常規的行業去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規模納稅人, 需要給邢臺項目開發票,1、開外管證時,今天要開24000元發票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業,我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
我們有的合同是據實結算合同,金額數量不固定的,不能全按合同
合同上簽訂了具體的不含稅金額,或者不含稅單價,才可以按不含稅金額計提,其他情況都需要按合同上的含稅金額計提
據實結算是沒有具體金額的,因為不確定要訂多少貨
你好同學,如果你是據實的,在簽訂合同是按0申報印花稅,但是份數要寫上,等具體結算出來了,按結算金額在申報就行