您好,這個是屬于按照瀟湘的金額采集的,然后暫估的是當月的
老師,我想問下我們公司的產品銷售出去了發票開了,但是進項發票還沒有進來,現在到了月末,外賬那邊需要我們給和個暫估價入庫,請問這個暫估價怎么估算合適
老師,我們公司購進了貨物,貨到了,發票一直沒開過來,那中間我們也銷售了,開了發票了,的確認收入吧!那我怎么結轉成本呢!因為沒有庫存商品,要是要暫估入庫,分錄借:庫存商品,貸:應付賬款-暫估款嗎?那我次月收到發票,怎么沖暫估呢!做相反分錄嗎,還是做一樣的分錄是紅字負數呢!我們是小規模納稅人,是商貿公司,庫存商品種類多。如果收到貨,收不到發票,具體怎么做賬呢!還有怎么結轉成本!
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我又要再按照8月份入庫的材料暫估,那么站在8月份的角度來說,豈不是兩份材料入賬了?當月的成本豈不是大了?
老師,我們生產型企業,關于采購材料有這個問題:現在是7月份,7月份材料入庫,但是我們和供應商對賬都是8月份,對賬完成才會開票。有老師告訴我7月份材料入庫,即使沒有發票也要暫估入賬,這樣才會跟倉庫入賬一致,做到賬實相符。但是有個疑問,就拿現在7月份來說,7月份我按照倉庫收貨來暫估入賬,到了8月份,發票到了,我沖紅7月份暫估,按照收到的發票借材料 進項稅額 貸應付,然后我8月份依然會有供應商給我送貨,我依然是沒有發票,是按照暫估的來做,借材料 貸應付-暫估。這樣子其實從8月來看,豈不是就兩次原材料了???
老師好!我們是汽車銷售公司,繳納印花稅,按照買賣合同繳納,購銷合同是不是就按照進銷項發票金額采集?那進項發票是按照拿到手的票采集數據還是?那有發票沒有到,但是車到貨了,做了暫估入庫,暫估入庫的車也賣了,那這個暫估數據是算當月還是下月呢?
公司購買油漆,去年入了低值易耗品,已經用在辦公樓,今年怎么調賬
高標準農田項目施工需不需要繳納環保稅
老師好,我做了整個月的認證,但是進項票沒有抵扣完,現在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把這幾個沒抵扣的進項憑證刪除了,憑證號是空缺的,比如12號刪了,就出現11,13.…,這樣可以嗎?
分期付款購買的設備,每個月的發票按照付款金額開具,怎么做賬務處理?
老師 我的這種要怎么寫會計科目呢
汽車維修公司 垃圾處理費項目怎么采集
老師,資產負債表里數據資產和負債+所有者權益不平衡怎么調呀?
老師你好,2025年第一季度利潤表里的本期數是取財務報表里的本年累計數。那上期金額數是取2024年12月利潤表里的累計嗎?
生產經營個稅能從公賬報銷稅款嗎?
你好老師,購買別的公司破產的土地跟房產,對方開了發票還有交的契稅印花怎么做賬
進項不采集數據?
進項也采集,兩個都需要
進項+銷項?還是銷項減去進項的利潤?那小微企業申報是減半征收,那這個減半是自己減去再申報還是直接照實填寫,系統自動減半呢?
這個減半征收的話,是如實填寫,他們系統自己會帶出來減半
采集印花稅數據是進項+銷項還是銷項減去進項?
采集印花稅的時候,是采購和銷售都需要繳納,所以是進項和銷項都要
好的謝謝老師!
不客氣的祝您開心