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老師好 高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額是記到營業(yè)外收入是嗎,那附加稅應(yīng)收額的50%減免 ,也用算到營業(yè)外收入嗎?具體的會計分錄又有怎么做呢?

2024-04-19 14:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-19 14:20

你好,高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額(能提供一下政策嗎) 附加稅減免了50%,是按減免之后的金額做計提,繳納分錄

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快賬用戶5593 追問 2024-04-19 14:22

就是進行稅額的5%做抵減

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齊紅老師 解答 2024-04-19 14:23

你好,這個是計入營業(yè)外收入的

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快賬用戶5593 追問 2024-04-19 14:24

就是說正常計提,繳納是做營業(yè)外收入對吧

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齊紅老師 解答 2024-04-19 14:25

你好 優(yōu)惠的增值稅,計入營業(yè)外收入 附加稅,按減免之后的金額做計提,繳納分錄(比如正常10,減免50%,就按5做計提,繳納的分錄)

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你好,高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額(能提供一下政策嗎) 附加稅減免了50%,是按減免之后的金額做計提,繳納分錄
2024-04-19
你好,附加稅減免了就不用計提了 而不是先計提,然后結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入??
2021-02-21
您好,只有抵減的增值稅算營業(yè)外收入的
2023-11-17
你好,不需要在計提了營業(yè)稅金及附加了呢
2020-11-27
你好,小規(guī)模減免的增值稅要記營業(yè)外收入,小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠不用
2022-04-12
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