你好,高新企業(yè)增值稅的優(yōu)惠額(能提供一下政策嗎) 附加稅減免了50%,是按減免之后的金額做計提,繳納分錄
老師,餐飲企業(yè)銷項稅額現(xiàn)在全部減免計入到營業(yè)外收入,那對應(yīng)的營業(yè)稅金及附加還用計提嗎?然后再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入嗎?
老師,收到的個稅返還的會計分錄怎么做呢?借:銀行存款,貸:營業(yè)外收入,貸:銷項稅額嗎?現(xiàn)在從4月起不是免征增值稅了嗎?營業(yè)外收入是不是也不用做增值稅了呢?
請問現(xiàn)在小規(guī)模減免的增值稅要記營業(yè)外收入嗎?還有小微企業(yè)的所得稅優(yōu)惠也是要記營業(yè)外收入嗎?這兩種情況分別應(yīng)該怎么記賬處理?
老師,請問享受了六稅兩費的優(yōu)惠政策,減免了附加稅,是要做營業(yè)外收入嗎?分錄怎么做呢
老師我們之前的稅收優(yōu)惠政策減免的稅款計入營業(yè)外收入了,到后面,稅額全免后,應(yīng)交稅費未交增值稅余額在借方,貸方是否可以沖會營業(yè)外收入
個體戶開一個點維修發(fā)票給運輸公司,要交多少稅
五倍充值、首單免費、充值金額內(nèi)可享8折、算下來一共打了幾折
委托加工物資如果回收后直接出售,但是售價高于受托方計稅價格,那么收回委托加工物資時的消費稅會計分錄怎么寫?
老師,做的納稅申報更正,更正完為什么提示有不符的地方,這是真實正確的數(shù)據(jù),我已經(jīng)提交更正申報了,再點進去還是顯示有不相符的數(shù)據(jù),是什么原因
持有期間分期確認(rèn)的利息金額到底是記入“交易性金融資產(chǎn)——應(yīng)計利息”科目還是應(yīng)付利息?
老師請問休學(xué)被我點到,怎么又給它調(diào)成休學(xué)狀態(tài)?
企業(yè)所得稅年報中的期間費用,像汽車加油,車保險,應(yīng)該填在哪里
處置固定資產(chǎn)的營業(yè)外支出,匯算清繳可以扣除嗎,需要調(diào)增嗎
老師,更正納稅申報,先更正財報還是先更正納稅申報表
老師,請問現(xiàn)在都是開電子發(fā)票,萬一對方作廢掉我們不知道會怎樣?如何防止這種事情發(fā)生哦?
就是進行稅額的5%做抵減
你好,這個是計入營業(yè)外收入的
就是說正常計提,繳納是做營業(yè)外收入對吧
你好 優(yōu)惠的增值稅,計入營業(yè)外收入 附加稅,按減免之后的金額做計提,繳納分錄(比如正常10,減免50%,就按5做計提,繳納的分錄)