借銀行存款, 貸固定資產清理應交稅費, 借固定資產清理 累計折舊, 貸固定資產,然后把固定資產清理余額結轉到營業外收支。
老師您好,我們公司之前買生產設備時候,對方沒有給開發票,是公司股東自己出錢買的,一直沒入賬。今年賣方可以開發票了,說要給開發票,讓我們入賬,我想問一下這種情況,賬務怎么處理?
老師,公司收到朋友不用的餐飲設備支付第三方發生的運費1350元。當時不確定是向外出租還是買給聯營企業,因此做為存貨賬面1350元。當時沒有做為固定資產,想著是和后期購入的新設備一起做固定資產折舊。 現在設備貶值了,對方個人給報銷了運費。 請問這1350元怎么處理?用按出售舊設備交稅嗎? 我的賬務處理對嗎?
老師您好,想請問您一下:公司是一般納稅人,購買一批建筑設備用于出租,目前設備已到,款未支付,發票未到,該批設備由公司銷售部門用于出租的。 我的會計分錄如下: 設備已到,款未支付,發票未到: 借:固定資產-暫估 貸:應付賬款-XX公司 計提折舊: 借:銷售費用-折舊費 貸:累計折舊 設備有出租,結轉成本 借:主營業務成本 貸:什么科目呢?
老師您好:麻煩請教一下,我們公司無償捐贈固定資產給醫院兩臺醫用設備,過了一年半被醫院又退回來了,當時做了賬務處理,也交了銷項稅,那現在退回來的話,我把之前的賬原路沖回,稅金不考慮,那我新的固定資產按什么價值入賬,分錄應該怎么寫啊?
老師好,公司購進了大型銷售用設備,原價200萬,后使用中發現壓縮機有問題,就以該壓縮機向廠家換了一個更好的,以舊換新后補差價50萬。但我之前按照原價入賬并計提了折舊,現在補完差價拿到新的發票該怎么處理呢,直接計入固定資產并且不調整之前折舊,按照新的取得成本在后續期間內折舊嗎?
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
郭老師您好!之前沒有入固定資產可以出售設備嗎?
可以的,只要是你單位的就行。
郭老師您好!之前沒有作為固定資產入賬,現在想出售,可以以設備出售嗎?
對的,只要是你單位的就行。
郭老師您好!那么如果可以出售,那么之前沒有入固定資產的出售如何賬務處理?
當時買來的時候做了成本費用的嗎?如果是的話,借銀行存款,貸其他業務收入應交稅費。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。