同學(xué)你好 如果發(fā)現(xiàn)當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊金額計(jì)算錯(cuò)誤,需要變更數(shù)據(jù),通常也需要修改當(dāng)年各季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)。因?yàn)榧径蓉?cái)務(wù)報(bào)表是反映公司每個(gè)季度財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果的重要文件,折舊金額的錯(cuò)誤計(jì)算會(huì)直接影響到這些報(bào)表的準(zhǔn)確性。
老師,我們是農(nóng)貿(mào)公司小規(guī)模納稅人,我2022年第四季度報(bào)所得稅時(shí),誤填報(bào)了第三季度的財(cái)務(wù)報(bào)表和相關(guān)數(shù)據(jù)。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)一樣 今天要做匯算清繳發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,我就把去年第四季度的填的三季度財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)改為正確的第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)了,但是所得稅報(bào)表報(bào)表稅務(wù)局不讓改動(dòng)。 我現(xiàn)在填匯算清繳表格,先讓資料報(bào)送去年的財(cái)報(bào),我就上傳了實(shí)際第四季度的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調(diào)整事項(xiàng)。 我的問題是:去年12月的所得稅報(bào)表和現(xiàn)在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調(diào)整項(xiàng),這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財(cái)報(bào),和匯算清繳表格第一頁
老師,你好請(qǐng)問下,我年度匯算時(shí)因調(diào)了一些賬,導(dǎo)致年度財(cái)務(wù)報(bào)表的資產(chǎn)負(fù)債表有些變化,財(cái)務(wù)報(bào)表的年報(bào)和去年12月份的季報(bào)表不一致,需要修改嗎?另外我今年3月份的季報(bào)期初數(shù)也是調(diào)賬前的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),需要進(jìn)行更正申報(bào)嗎?
老師:您好!2022年12月份企業(yè)得稅季報(bào)后,我修改了金額軟件的數(shù)據(jù),之后金額軟件里修改的數(shù)據(jù)營(yíng)業(yè)成本比稅務(wù)申報(bào)的數(shù)據(jù)少了580元,利潤(rùn)總額少了4180元,當(dāng)時(shí)修改金蝶賬后,我沒有去電子稅務(wù)局修改報(bào)表,到了今年5月份匯算清繳的時(shí)候,我是按修改后的金蝶數(shù)據(jù)申報(bào)的加上調(diào)整的一些費(fèi)用,企業(yè)匯算清繳的時(shí)候補(bǔ)了2600多的稅款,現(xiàn)在總公司查賬,發(fā)現(xiàn)我2022年12的企業(yè)所得稅季報(bào)數(shù)據(jù)和金蝶軟件不一致,我需要在電子稅務(wù)局更正申報(bào)嗎?
請(qǐng)問匯算清繳時(shí),發(fā)現(xiàn)當(dāng)年固定資產(chǎn)折舊金額計(jì)算錯(cuò)誤,需變更數(shù)據(jù),請(qǐng)問需要同時(shí)修改當(dāng)年各季度財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)嗎?還是可以僅修改匯算清繳財(cái)務(wù)報(bào)表即可?
老師您好請(qǐng)問,年度匯算清繳申報(bào)同時(shí)也需要申報(bào)年度財(cái)務(wù)報(bào)表,我理解的是財(cái)務(wù)報(bào)表是填寫的匯算清繳錢的數(shù)據(jù),對(duì)嗎?匯算清繳是根據(jù)稅法規(guī)定對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)上的賬務(wù)處理事項(xiàng)予以填表調(diào)整,所以如果有稅收上的超額的業(yè)務(wù)招待費(fèi)之類的也只是需要稅收 不需要改動(dòng)報(bào)表??
累計(jì)超過36000元,為什么會(huì)有2520的速算扣除數(shù)
外經(jīng)證我開了一次,總是未報(bào)驗(yàn),我又去提交了一次,我開票只開一次,這個(gè)沒問題吧?
稅控盤丟失會(huì)罰款嗎,一般會(huì)罰多少錢
老師,我想問一下上個(gè)季度沒有錢交企業(yè)所得稅暫估了成本,本月收到部分發(fā)票沖減暫估成本后按實(shí)際的價(jià)和稅正常入賬后影響損益的是進(jìn)項(xiàng)稅,這樣正確嗎?
老師,我們公司有外派人員去外地辦事點(diǎn),讓那邊機(jī)構(gòu)買的社保,機(jī)構(gòu)開的勞務(wù)派遣服務(wù)費(fèi),這個(gè)有個(gè)是對(duì)方收的手續(xù)費(fèi),有個(gè)是幫我們員工交的社保,分別入哪個(gè)科目
采購(gòu)方發(fā)原材料給加工方進(jìn)行加工處理。合同上的單價(jià)是多少元一工時(shí),加工方該如何給采購(gòu)方開票發(fā)票明細(xì)
專利權(quán)價(jià)值410萬,0轉(zhuǎn)讓給投資公司。印花稅,產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移數(shù)據(jù)的計(jì)稅依據(jù)是什么?稅率是多少,是雙方都要繳納,還是?
老師,專管員要求上一年度費(fèi)用發(fā)票增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,那轉(zhuǎn)出的進(jìn)項(xiàng)稅和滯納金銀行扣款的時(shí)候怎么做分錄?我們公司沒有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目
老師好,問一下小規(guī)模納稅人,報(bào)廢固定資產(chǎn)取得收入,開具的普票稅率是1%嗎
小規(guī)模公司,主營(yíng)業(yè)務(wù)是賣辦公耗材跟打印機(jī)電腦維修,我每次只開票出去,因?yàn)槭切∫?guī)模, 可以不用進(jìn)項(xiàng)票嗎?也就是說我去進(jìn)貨,在供應(yīng)商那兒買耗材我可以不用要他開票不?因?yàn)榉凑〉昧似币膊荒艿挚郏径蠕N售30萬內(nèi)免增值稅