是的對的,可以這么理解。
想請問老師,企業所得稅匯算清繳是先調整自己的報表,再去根據報表進行匯算清繳填寫。還是不需要改動財務報表,直接進行企業所得稅納稅調增調減,需要補繳的企業所得稅,直接通過以前年度損益調整去做賬嗎,如果不需要補繳稅款的話就什么都不用做,還請老師講解
老師,我們是農貿公司小規模納稅人,我2022年第四季度報所得稅時,誤填報了第三季度的財務報表和相關數據。就是目前的情況是去年的賬3,4季度財務數據一樣 今天要做匯算清繳發現這個問題,我就把去年第四季度的填的三季度財務數據改為正確的第四季度的財務數據了,但是所得稅報表報表稅務局不讓改動。 我現在填匯算清繳表格,先讓資料報送去年的財報,我就上傳了實際第四季度的財務數據。然后匯算清繳界面,填完也沒有納稅調整事項。 我的問題是:去年12月的所得稅報表和現在匯算清繳的不一致,也沒有納稅調整項,這樣做可以嗎。 以下附去年三四季度財報,和匯算清繳表格第一頁
我想請教下 如果企業所得稅匯算清繳 是要有福利費 業務招待費要調整的話 就是要在納稅調整表格里面如實填寫就好了 年度財務報表需不需要跟著改變數據? 年度財務報表 是根據最后一個月 也就是12月的累計數據填寫就好了 是不是這樣子啊?
老師,我把匯算清繳的所得稅申報表填完后,因為有納稅調整部分,所以利潤總額,所得稅費用什么的,凈利潤跟申報的財務報表不一樣(財務報表是根據做賬軟件填報的),還需要返回去修改申報的財務報表數據嗎?
老師,我匯算清繳因為有納稅調增部分(業務招待費,費,支付費用沒有發票等),導致需要補水,所得稅金額肯定和第四季度申報的財報和所得稅不一樣,一,需要去重新修改申報第四季度報表和所得稅嗎? 二,填匯算清繳前不是也要填財務報表-年報,這里面的數據也要根據企業所得稅申報表數據修改嗎?因為這個表是填在所得稅申報表前的,數據是按第四季度期末數填的。
老師,四月補交了24年第四季度,25年第一季度的房產稅怎么帳務處理?
電子稅務局里發票很多,怎么方便知道已報賬或者已打印
老師,市場中心組織的銷售會議,餐費能入會議費嗎
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師:沒有計提就直接寫了第一張繳費稅費分錄,第二張調整,第三張結轉繳納,對嗎?看科目余額表應交稅費科目期末余額在借方,哪里出了問題呢
老師匯算清繳,利潤總額是負數,賬面還需要做調整嗎?虧了也不能彌補以前年度?
水利建設基金計入什么科目,請賈蘋果老師回答,其他人誤接否則差評
你好老師,請問給員工交保險,員工自己辦理的靈活就業需要她取消嗎,還是直接增員就行呀
2018小微企業應納稅所得額是10w按10%繳稅。如果現在調增當年成本150w。是不是按25%計算了,(150+10)*25%嗎,扣出當年已繳納的,其他掛應交所得稅,現在補繳。后邊年度每年所得稅都調整嗎
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
這個財務報表是納稅調整之前的數據。
那匯算清繳完之后,稅收上調整的部分也不需要在次年以前年度損益來調整賬務吧?
你好,你次年支付了嗎?次年支付了再納稅調減就行。