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老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調增了,但是我在2023年3月份調整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?

2024-04-17 22:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-17 22:36

你好,同學。 24年度不需要做調整 23年度匯算清繳在附表105000里面納稅調減即可的

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快賬用戶9932 追問 2024-04-17 22:46

那我能不能2023年匯算清繳不納稅調整,在2024年賬上紅沖2023年的那筆分錄,在2024年賬上重新調整2022年多計提的那部分工資?

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齊紅老師 解答 2024-04-17 22:48

不能的。因為24年度調整不影響23年度

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快賬用戶9932 追問 2024-04-18 14:09

105000表里哪一項填納稅調減

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齊紅老師 解答 2024-04-18 14:10

105000有個其他里面調整的

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快賬用戶9932 追問 2024-04-18 14:16

我是填扣除類其他,還是第六項其他?

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齊紅老師 解答 2024-04-18 14:20

填寫在扣除類其他,同學

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你好;借應付職工薪酬-工資貸以前年度損益調整; 借以前年度損益調整 貸利潤分配-未分配利潤;? ?匯算按照實際的工資去 填寫?
2024-04-18
你好把之前填錯的成本匯算調減出去的哈
2024-04-17
你好,同學。 24年度不需要做調整 23年度匯算清繳在附表105000里面納稅調減即可的
2024-04-17
你好,可以直接按照2023年的報表提供數據
2024-04-22
如果2023年的成本數據因為沖減操作而變得不準確,那么應該考慮進行調整,以確保報表的準確性和合規性。 沖減成本的會計處理方式需要根據會計準則和會計制度的規定進行。如果沖減成本的操作不符合相關規定,那么需要進行糾正。
2024-04-22
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