你好,第一個多做了的需要納稅調增,第二個這個具體的是調整什么的。12月份的財務報表不用修改。
老師請問2022年發(fā)現(xiàn)費用多做了,2023年做在以前年度損益調整科目里,2023年匯算清繳調增,2022年第四季度企業(yè)所得稅報表還要去稅務局改嗎?謝謝
老師,2022年做賬多計提了一筆房產稅,2023年1月份發(fā)現(xiàn)做了更正,用以前年度損益調整,現(xiàn)在做2022年度的匯算清繳。年報和報表是按2022年的報表再加上調整后的損益是嗎?
2022年少提了費用,補提在在2023年一季度了,做的以前年度損益調整,那匯算清繳時,報表還要調增嗎
請問老師,2022年5月做了一筆 以前年度損益調整 7000元(屬于2021年8月的管理費用—運輸費),現(xiàn)在2023年報22年匯算年報,這筆以前年度損益調整 7000元在匯算報表中哪里體現(xiàn)?
2022年多計提了費用,在2023年4月做了以前年度損益調整,現(xiàn)在2023.5月做2022年匯算清繳,請問匯算清繳需要調增嗎
老師好,22年4月做未開票收入,8月開票做收入,25年3月查出22年8月未做紅沖,跨年了會計分錄如何做?申報表如何填?
我司為外貿企業(yè),用于出口退稅的購進發(fā)票金額要交買賣合同印花稅嗎
老師 去年暫估了成本 能用今年2.3月份的工資沖減嗎?
老師好小規(guī)模納稅人扣繳端申報工資8千個稅90元90元公司承擔這個怎么工資個個稅做會計分錄?
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
老師,問下超過三個月的預收賬款怎么處理呀?對方付我們一部分錢,合同沒簽,發(fā)票我們也沒給開,這筆買賣終止了
應該進開發(fā)成本的,進了稅金及附加
那明年在做2023年的匯算清繳時,這兩筆以前年度損益調整又要調減?
那這個稅金及附加也需要納稅調增