22年按照調(diào)整后的報(bào)表匯算
老師2022年1月份做了以前年度損益調(diào)整,調(diào)的是2021年12月份的賬,在2021年的年度報(bào)表里面怎么體現(xiàn)?
老師請(qǐng)問(wèn)2022年發(fā)現(xiàn)費(fèi)用多做了,2023年做在以前年度損益調(diào)整科目里,2023年匯算清繳調(diào)增,2022年第四季度企業(yè)所得稅報(bào)表還要去稅務(wù)局改嗎?謝謝
老師2022年第四季度我的工會(huì)經(jīng)費(fèi)多計(jì)提了,2023年1月我做了以前年度損益調(diào)整,沖了我多計(jì)提的工會(huì)經(jīng)費(fèi),我現(xiàn)在做2022年的所得稅匯算清繳該把23年1月做的這個(gè)以前年度損益調(diào)整填寫在哪里呢
去年少計(jì)了費(fèi)用,今年2023年,做了一筆 借:以前年度損益調(diào)整, 貸銀行存款,這個(gè)以前年度損益調(diào)整 會(huì)在2022年的利潤(rùn)表里面有體現(xiàn)嗎?是直接做一筆以前年度損益調(diào)整,在報(bào)表上調(diào)增或調(diào)減
2022年7月更正2021年匯算清繳,產(chǎn)生的所得稅,是不是應(yīng)該記在以前年度損益調(diào)整中,那在2023年申報(bào)2022年匯算清繳應(yīng)該怎么做?
老師,我們是A公司替B公司代收代付貨款收到c公司打款2000,這個(gè)不算是我們A公司的收入吧,應(yīng)該是B公司給c公司開(kāi)銷售發(fā)票嗎?需要怎么寫分錄?
我司上期有留抵稅額6564.73元,本期銷項(xiàng)稅額是2186.51元,本期期末留抵稅額是4378.22元,請(qǐng)問(wèn)本期該如何做賬?
老師你好,請(qǐng)問(wèn)有資產(chǎn)減值損失,資產(chǎn)減值,小企業(yè)會(huì)計(jì)制度應(yīng)該填在哪個(gè)位置?
老師,單位保潔12月31日入職,3月才發(fā)工資,因?yàn)楸嵵耙髥挝?月發(fā)工資,之前她在走失業(yè)險(xiǎn)。我報(bào)個(gè)稅,入職寫什么時(shí)候呢
做工程項(xiàng)目的公司,公司注冊(cè)地址掛一個(gè)別家的地址,沒(méi)付房租水電費(fèi),實(shí)際辦公地址在外地。有什么法律風(fēng)險(xiǎn)?
匯算清繳,發(fā)票到了,但是去年多暫估了,今年2月份已經(jīng)調(diào)整了。這種匯算清繳的時(shí)候,也需要調(diào)增嘛
老師,轉(zhuǎn)給殘疾人職工的工資,要跟個(gè)稅系統(tǒng)申報(bào)的工資一致嗎?
老師,個(gè)稅退的手續(xù)費(fèi)要交的增值稅填在申報(bào)表的哪一欄,小規(guī)模,開(kāi)票金額30萬(wàn)以下,本季度免交增值稅
老師,1月繳納4幾度的企業(yè)所得稅,印花稅增值稅、附加稅,賬務(wù)處理應(yīng)該怎么做?
免征額具體是指哪些內(nèi)容,交哪方面的稅,麻煩老師詳細(xì)說(shuō)下,謝謝