你好把之前填錯的成本匯算調減出去的哈
2022年多計提了費用,2023年4月做了以前年度損益調整,現在2023年5月做2022年匯算清繳,匯算清繳需要調增嗎?還有一筆應做成本的,做了費用,也在2023年4月份做了以前年度損益調整。請問這筆費用匯算清繳怎么調?如果要調,2022年12月財務報表要調嗎
請問我2023年已經審計2022年財報。現在要調出2022年部分成本,然后改2022年的企業所得稅匯算清繳,調整的賬務處理是在2024年3月,那我2022年企業所得稅匯算清繳利潤就和審計利潤不同了,這種有影響嗎?怎么處理?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調增了,但是我在2023年3月份調整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調增了,但是我在2023年3月份調整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了),我2024年現在賬上應該怎么處理?2023年的匯算清繳這部分該怎么做?
老師,我2023年一筆印花稅1000元報錯了,多申報了,然后2024年3月給我退回來了,我現在做2023年的匯算清繳,要調增2023年的利潤,這個要怎么調整啊?我的印花稅是一年一報,因為不多。
@董孝彬 好的好的,問答區@董孝彬,剛才問題繼續就行, 上面就是說其他條件一定情況下,比如這個商品收入客戶就付20,我們結轉成本不一樣,利潤就不一樣的,20-8和20-10的區別,這樣能理解么
老師,查賬征收個體戶稅局會查賬嗎?
老師您好,乙公司為甲公司提供廚師服務、幫廚服務、保潔服務、清理化糞池服務,乙方給開發票時,這四項分別開,另外企業管理服務費單開,請問專票這幾項哪個可以抵扣呢
@董孝彬接上一次問的問題
老師,好。股東用專利投資,交印花稅嗎?
老師對于上月工資少計提,當月補計提,計入當月產品成本的分錄不太懂 少計提補借生產成本,貸應付職工薪酬 發放借應付職工薪酬 當月計提工資結轉人工,借生產成本,貸應付職工薪酬(當月數) 成品入庫,借庫存商品,貸生產成本(當月計提工資+上月補計提數)???? 分錄這樣對?
老師您好 a 教材上說的不能重新計入 第二張圖 li這里為什么又可以重新計入其他綜合收益?
2023年被稅務查整年少報收入200多萬,增值稅申報表改了,會算清繳申報表也改了,財務報表跟季度申報表要改嗎
上月計提工資跟今個月實際發放有差異,怎樣做賬最簡便
董老師好~咨詢有問題咨詢您下~
就是說2023年匯算清繳的時候把這部分調減?那我2024年賬務上怎么處理?
你好,可以直接調減24年的成本哈
也可以用以前年度損益科目調整到23年度
哪種更合理?
你好,做匯算調增會更合理的哈
加油,等你的好評哦
怎么是調增?
你好,更正一下,昨晚打錯字了哈,匯算調減哈
加油 等你的好評哦
那2024年賬務怎么處理?
你好,如果匯算調整到2023年,2024年不需要做賬務處理的哈,
那能不能不匯算調整2023年?2024年賬務處理紅沖2023年的這幾筆分錄,重新處理啊?
2024年賬務處理紅沖2023年的這幾筆分錄,重新處理啊?----也可以的 直接在24年調整減少成本就可以的
加油 等你的好評哦
增加成本吧?重新處理
本來我是2022年工資多計提了我在匯算清繳的時候也納稅調增了,但是我在2023年3月份調整這筆成本的時候做錯了,影響了2023年損益(沖減成本了),導致2023年的利潤總額增加了(這樣2023年就需要多納稅了)-----對的? 增加成本 損益調整在2024年也是可以的
加油 等你的好評哦