你好,那個是不能抵扣的
收到普通增值稅發票能抵扣進項稅嗎?
你好,我們公司收到13%的增值稅普通發票,可以抵扣嗎
公司是簡易計稅3的稅率,是只能收增值稅普通發票,還是也可以收增值稅專用發票,收到的專用發票進項可以抵扣嗎
老師,一般納稅人開具13%的增值稅普通發票,可以抵扣收到的專票進項稅額嗎?
收到增值稅電子普通發票是13%的稅率,可以抵扣嗎?
老師好,應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減什么情況下用?比如我進項比銷項多,我確認收入時候,可以直接記應交稅費-應交增值稅-銷項稅額抵減嗎?
請問商業貸款還款記錄和還款計劃是相同的東西嗎?
老師好!我們去年沒有收入,有成本費用開支,那么,業務招待費可以列支嗎?
報關單電子數據是指哪個
老師賬套一個月做完賬 需要把明細賬和其他哪幾個賬都要打出來訂成賬本
請教老師,建筑勞務公司,上年年底時候因為對方有尾款未結清,也沒給對方開尾款的發票,但是賬上預留了尾款收入對應的成本未結轉,現在對方尾款不給了,就按已付款結算,那賬上預留的成本該怎么處理呢?
請問個人的完稅證明在哪里打印的
發行債務工具作為合并對價直接相關的交易費用,應計入債務工具的初始確認金額。這句話對嗎
老師,你好,分公司一般交什么稅呀,哪個稅種合并到總公司交稅
老師,24年的壞賬損失能在企稅匯算清繳時扣除嗎,匯算時這部分用不用調增,還是可以正常扣除
那為什么開普票會開具13%稅率呢,不應該是3%嗎
一般納稅人開票銷售貨物就是13%,不管是否開票,開什么發票