借利潤分配未分配利潤 貸預付賬款。
建筑公司六月份支付一筆招標代理費,七月份收到招標代理方開的發票,請問怎么做賬?六月支付招標代理費時:借:其他應收款-xx 貸:銀行存款
去年發生的費用支出,當時計入科目是 借: 預付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒有做任何處理,今年收到發票了,是不是可以計入 借: 管理費用 貸: 預付賬款 這樣相當于把去年的這一筆支出的成本計入到今年了,這樣處理對嗎?
小企業會計準則,22年12月做了一筆借預付賬款 貸銀行存款,23年收到了發票,該如何調賬?該筆費用實際是22年發生的
老師, 如果去年12月付了筆今年一年的停車費1-12月,1月開始要按月分攤費用, 可是發票到2月還沒收到,12月付款的分錄是:借:預付賬款12000,貸銀行存款12000,沒有發票分攤的時候,貸方是預付賬款嗎?等發票來了怎么做?
去年付了一筆招標代理費 款付了未收到發票 借預付賬款 貸銀行存款 今年收到對方公司12月底開的發票如何入賬. 小企業會計準則
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
需要調整去年財報么
對,這個是需要調整報表的期初數。
調整今年財報的期初數么 調整 預付賬款和 利潤分配么
對,調整的就是這兩個科目。