同學,你好 借:以前年度損益調整 貸:預付賬款
建筑公司六月份支付一筆招標代理費,七月份收到招標代理方開的發票,請問怎么做賬?六月支付招標代理費時:借:其他應收款-xx 貸:銀行存款
去年發生的費用支出,當時計入科目是 借: 預付賬款 貸: 銀行存款 去年年末也沒有做任何處理,今年收到發票了,是不是可以計入 借: 管理費用 貸: 預付賬款 這樣相當于把去年的這一筆支出的成本計入到今年了,這樣處理對嗎?
小企業會計準則,22年12月做了一筆借預付賬款 貸銀行存款,23年收到了發票,該如何調賬?該筆費用實際是22年發生的
老師, 如果去年12月付了筆今年一年的停車費1-12月,1月開始要按月分攤費用, 可是發票到2月還沒收到,12月付款的分錄是:借:預付賬款12000,貸銀行存款12000,沒有發票分攤的時候,貸方是預付賬款嗎?等發票來了怎么做?
去年付了一筆招標代理費 款付了未收到發票 借預付賬款 貸銀行存款 今年收到對方公司12月底開的發票如何入賬. 小企業會計準則
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢
老師您好,請問 借方 應付賬款 100 貸方 銀行存款 100 退回來了怎么沖賬呢 是做一筆相同方向的紅字還是怎么弄呢
老師咨詢一下,客戶多打了服務費,該怎么做賬務處理
其他應付款余額是一直增加的嗎?不是付款后做費用那里就減少了嗎?
老師問下,電子稅局涉稅主體身份變更,投資有效期怎么填寫,認繳出資日期是2027年8月,有效期起止怎么填寫?
一般納稅人購入一批商品收到普票含稅18040元,不含稅17861.38,稅額178.62,這個會計分錄怎么列?
有留底稅,次月紅沖咯上月抵扣的進項需要做進項稅額轉出嗎,做了進項稅額轉出是不是做次月做賬就不做負數發票咯
老師,出納開票把帳號及銀行賬號錄一般戶賬號了,這樣發票能認證成功嗎
老師,什么樣的安裝服務可以開6個點的發票
老師好,算當年增值稅稅負時,是按當年1月--12來核算的,還是以申報日期當年1月-12月的呀,感覺好暈,分不清
小企業會計準則 這樣做么
同學,你好 借:本年利潤 貸:預付賬款
到底咋做啊 用利潤分配還是本年利潤
同學,你好 借:利潤分配--未分配利潤 貸:預付賬款