借工程施工 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸銀行存款 借工程施工貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我們是建筑施工企業(yè)一般納稅人,有一個(gè)項(xiàng)目采用的是簡(jiǎn)易計(jì)稅,然后收到了一張材料票是專票,那就不能抵扣對(duì)吧?要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,在勾選認(rèn)證的時(shí)候就要選不抵扣認(rèn)證是嗎?
建筑行業(yè),既有一般計(jì)稅又有簡(jiǎn)易計(jì)稅!上個(gè)月申報(bào)的時(shí)候,把之前簡(jiǎn)易計(jì)稅留抵進(jìn)項(xiàng)抵扣了,要轉(zhuǎn)出怎樣填報(bào)表,還有認(rèn)證了其他簡(jiǎn)易項(xiàng)目的專票,要怎樣更正申報(bào)呢
老師,已認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)抵扣材料發(fā)票,由于是簡(jiǎn)易計(jì)稅,不能抵扣,這個(gè)月做了進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,需要交增值稅,這個(gè)分錄怎么做。轉(zhuǎn)出的時(shí)候和交稅的時(shí)候
我上個(gè)月有張發(fā)票是簡(jiǎn)易計(jì)稅項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,不能抵扣,但是我沒(méi)注意到抵扣了,今天問(wèn)稅務(wù)局讓我做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,那我做賬該怎么做,我是把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)到進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出么
有一個(gè)簡(jiǎn)易計(jì)稅的項(xiàng)目專票已經(jīng)抵扣了,我現(xiàn)在要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄,但是到最后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出這個(gè)科目借方就是有余額,請(qǐng)問(wèn)這對(duì)不對(duì)啊。
2024年暫估了100萬(wàn)成本,2025年到了80萬(wàn)的成本發(fā)票,2024年所得稅匯算清繳還沒(méi)開(kāi)始,這到的80萬(wàn)的成本票怎么做帳
老師,好,私募基金公司主要是干什么類
個(gè)體戶可以去稅務(wù)局開(kāi)專票嗎?
業(yè)務(wù)員把銷售訂單傳遞給會(huì)計(jì)會(huì)計(jì)可需要核。銷售訂單正確性
老師,什么情況下一般納稅人的稅率是3%呢?
老師,一般納稅人開(kāi)普票或?qū)F苯坏亩愂且粯訂幔?/p>
小規(guī)模批發(fā)零售紅薯,開(kāi)票票面上的稅率是多少呢
老師,我們是商貿(mào)公司賣水果的,當(dāng)時(shí)在農(nóng)戶手里收的15019斤蘋(píng)果,賣了13448斤,損耗1571斤,這1571斤做成本可以不,金額2906元。目前情況是:損耗的2906元已經(jīng)做在去年12月已經(jīng)做成本里了,但我發(fā)現(xiàn)入庫(kù)的斤數(shù)15019斤,出庫(kù)還是13448斤,庫(kù)里已經(jīng)沒(méi)貨了,但出庫(kù)單上還有1571斤蘋(píng)果,是不是把出庫(kù)單補(bǔ)個(gè)1571,備注一下?lián)p耗就可以了。
公司賬戶 公戶被凍結(jié)了 因?yàn)橐粋€(gè)訴訟法院凍結(jié)的 現(xiàn)在收付款 都不行了 我賬務(wù)上怎么處理
老師,公司利潤(rùn)表是負(fù)數(shù),清算補(bǔ)稅7000多是怎么回事啊
月底專票認(rèn)證的,我要做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額,貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出我肯定是先要做上面這個(gè)分錄了,然后再怎么做。
借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進(jìn)項(xiàng) 借進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 貸轉(zhuǎn)出未交增值稅 都是三及科目
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出不需要轉(zhuǎn)平嗎?像這樣的話借方就還有進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出啊。
你好,我上面做了之后,進(jìn)項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出都沒(méi)有余額了。你再看一下可以嗎: 第一個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)。 第二個(gè)是結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
我做的分錄是借:庫(kù)存商品,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,審計(jì)的來(lái)審計(jì),他們說(shuō)這個(gè)分錄不對(duì)。
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 做這一個(gè)。
借庫(kù)存商品,那我?guī)齑嫔唐愤€增加了啊!應(yīng)該是減少。
你好,我之前不是給你寫(xiě)了我寫(xiě)的是工程施工,那你自己改成庫(kù)存商品,就是借庫(kù)存商品貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,這個(gè)是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的發(fā)生額。然后我剛才給你截圖的是結(jié)轉(zhuǎn)的。
借庫(kù)存商品 貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出, 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
我們是施工企業(yè),我做的是庫(kù)存商品,應(yīng)該是借工程施工材料費(fèi)是不是這個(gè)科目
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
謝謝老師的耐心回答
不要客氣,工作愉快