同學,你好 我是把待認證進項稅轉到進項稅額轉出么 是的
那個福利費,不能低扣的,但是發票開了專票了,我做發票時候有做進項稅額了,那認證如果認完怎么做進項稅額轉出,做進項稅額轉出要先做什么,然后分錄在做進項稅額轉出
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進項稅額,但是發票先入賬,我是用待抵扣進項稅額還是待認證進項稅額啊?我看了很多提問,說待認證是沒有認證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認證那不就不能抵扣啊,認證了那么申報表自動就計入進項稅額了啊,也不存在認證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網上認證這種發票,先入賬做待抵扣進項稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉出做進項稅額,不知道我的理解是不是正確
老師,我們有一個項目是簡易計稅,進項不能抵扣,我現在先把發票抵扣,再把稅金轉出,怎么做分錄
我上個月有張發票是簡易計稅項目的進項發票,不能抵扣,但是我沒注意到抵扣了,今天問稅務局讓我做進項稅額轉出,那我做賬該怎么做,我是把待認證進項稅轉到進項稅額轉出么
老師,請問我有張專票是用于簡易計稅項目的,入賬時是按普票全額計入成本的,現在在3月忘記把它做不勾選處理,抵扣認證了。這個月申報表填了進項稅額轉出,那我寫進項稅額轉出的分錄該怎么寫?
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
老師你好,賬務交接,需要交接什么內容啊
電影公司,收到300萬,合同是投資和宣傳費用,還需要給他們開發票,這個怎么做賬和開發票呢
請教一下,貨物的征稅率是9%,退稅率也是9%,進項發票開了13%,只能退9%嗎?認證需要怎么操作?
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借應交稅費—待認證進項稅 貸應交稅費—進項稅額轉出,然后應交稅費—進項稅額轉出還要轉到未交增值稅么
同學,你好 要轉到未交增值稅里面
我是直接沖的之前憑證,沖待認證進項稅額,做的借方,我可不可以跟本月的待認證進項稅合在一起轉入進項稅做賬
同學,你好 嗯嗯,可以的