你好,12月份工資多做了入賬了,現在的調整分錄是 借:應付職工薪酬—工資,貸:以前年度損益調整? 等科目?
公司做工資時,報稅了,但給老板看時,又會修改,比如12月工資做了報了稅,但1月發放時年終獎1月才確定并且發放了,這樣發的跟報的就不一樣了,要怎么改?是更正12月申報,還是我在1月報稅時加上,加上的話銀行發放是在1月份,對不起來會有問題嗎
老師,之前會計,申報個稅是這樣的,12月份工資1月份發放,本來應該2月份申報個稅,但是他是1月份就申報了。我現在想更正,應該咋更正呢
老師,我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了,但是未發,1月份發放的時候發現計算錯了,并且更正申報了個稅,現在我賬上需要怎么處理?
老師,我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了,但是未發,1月份發放的時候發現計算錯了,并且更正申報了個稅,但是因為12月未發所以12月未轉入到成本里,現在我賬上需要怎么處理?
老師,我12月份工資多做了入賬了且申報個稅了,但是未發,1月份發放的時候發現計算錯了,并且更正申報了個稅,現在我賬上轉入到利潤分配未分配利潤,那我現在匯算清繳怎么弄?
老師你好,物流公司名下2輛車,一輛未做固定資產,其他車子租用的,,業務真實,現在企業所得稅稅前扣除憑證風險疑點提示,油費高。怎么組織一下語言反饋
你好老師,我們是建筑勞務公司,然后進項票是培訓費或者場地租賃費,合理嗎?
一般貿易開票1222371.03退稅率 13%退稅額158908.24 期末留底80767.98元 免抵稅額78140.26 這樣科目怎么寫
老師,我們給市場上掛的有廣告位,市場給開的發票,租賃期是一年的,還用攤銷嗎,金額24000
郭老師,個稅給員工申報了,但是每次發工資都沒有扣員工的,也不會收了,這個怎么處理
老師,請問,工商年報的社保哪里,因為單位沒有錢,導致 2024 年的社保在 2 月份就沒有繳納了,那我 2-12 月份數據是不是要填寫在欠繳哪里?如果填了欠繳,工商局多大會不會查啊?
公司簽署了一份軟件維護協議,開發票項目名稱:現代服務*軟件維護服務費,還是直接寫軟件維護服務費
個人所得稅生產經營所得納稅申報表b表。忘了申報了,現在年報和工商都申報好了,這個報表還需要申報嗎,在哪里補交申報,扣繳端為什么沒有經營所得入口
請問保險公司的賠償怎么入賬,
老師,我問一下2023年12月份我有個一次性扣除的固定資產,季度也填過加速折舊報表,匯算清繳報表時也調整過,納稅調整 A105000報表上調減金額那里也有體現,而且我2023年12月份已把這個固定資產一次性在折舊里一次性提完了,現在我2024匯算清繳報表里需要怎么做嗎?
這個以前年度損益是不是最后要轉到本年利潤啊?
你好,以前年度損益調整,是結轉到? 利潤分配—未分配利潤,而不是? 本年利潤?
是不通過 本年利潤 再轉到 利潤分配未分配------利潤分配嗎?
你好,以前年度損益調整,是直接結轉到? 利潤分配—未分配利潤 不需要通過本年利潤核算?
好的,謝謝老師啦
祝你學習愉快,工作順利! 希望你對我的回復及時予以評價,謝謝。